Законодательство
Магаданская область

Магаданская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 4 декабря 2009 г. № 133-Д

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан", статьями 31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы.
2. Утвердить на срок реализации инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию города Магадана "Водоканал" надбавки к тарифам для потребителей на оказываемые услуги в размере:
- на услуги водоснабжения - 0,05 рублей за 1 кубический метр (без НДС);
- на услуги водоотведения - 0,07 рублей за 1 кубический метр (без НДС).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию городской Думы по бюджету и вопросам экономического развития и постоянную депутатскую комиссию городской Думы по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ





Утверждена
Решением
Магаданской городской Думы
от 4 декабря 2009 года № 133-Д

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
"ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ

Паспорт инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия города Магадана
"Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы

Наименование     Инвестиционная    программа    муниципального    унитарного
инвестиционной   предприятия города Магадана "Водоканал" на  2010-2012  годы
программы        (далее - инвестиционная программа)

Основание   для  Федеральный  закон  от  30.12.2004  №  210-ФЗ  "Об  основах
разработки       регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
инвестиционной   Программа   "Комплексное   развитие   систем   коммунальной
программы        инфраструктуры муниципального образования  "Город  Магадан"
                 на  2007-2012  годы",  утвержденная  Решением   Магаданской
                 городской  Думы  от  29.02.2008  №  33-Д  (с   последующими
                 изменениями),    техническое    задание    на    разработку
                 инвестиционной программы МУП  г.  Магадана  "Водоканал"  по
                 развитию    систем    водоснабжения     и     водоотведения
                 муниципального образования  "Город  Магадан",  утвержденное
                 Постановлением мэрии города Магадана от 11.03.2009 № 557

Заказчик         Мэрия города Магадана
инвестиционной
программы

Разработчик      Муниципальное   унитарное   предприятие   города   Магадана
инвестиционной   "Водоканал" (далее - МУП г. Магадана "Водоканал")
программы

Исполнители      МУП г. Магадана "Водоканал"
инвестиционной
программы

Цель  и  задачи  Целью инвестиционной программы являются:
инвестиционной   - создание условий для приведения  систем  водоснабжения  и
программы        водоотведения  в  соответствие  со  стандартами   качества,
                 обеспечивающими комфортные условия проживания;
                 - обеспечение развития  муниципального  образования  "Город
                 Магадан", в том числе потребностей жилищного  строительства
                 в коммунальной инфраструктуре.
                 Задачами инвестиционной программы являются:
                 - модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
                 - привлечение средств внебюджетных источников (в том  числе
                 средств  частных   инвесторов,   кредитных   средств)   для
                 финансирования  проектов  модернизации  объектов   МУП   г.
                 Магадана "Водоканал";
                 -  реализация  инвестиционных   проектов   по   обеспечению
                 земельных    участков    под     жилищное     строительство
                 инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
                 -  создание  эффективных  и  устойчивых  организационных  и
                 финансовых механизмов обеспечения  земельных  участков  под
                 жилищное  строительство  инфраструктурой  водоснабжения   и
                 водоотведения.

Целевые          - Сокращение удельного веса сетей водоснабжения,  требующих
индикаторы    и  замены на 2,5%;
показатели       - сокращение удельного веса сетей водоотведения,  требующих
                 замены на 2,0%;
                 - повышение удельного веса ресурсопотребления  на  2,8%  за
                 счет подключения к системе централизованного  водоснабжения
                 объектов нового строительства.

Сроки  и  этапы  2010-2012 годы
реализации
инвестиционной
программы

Объемы     и     Всего - 143 569,6 тысяч рублей,
источники        в том числе:
финансирования   собственные  средства  МУП  г.   Магадана   "Водоканал"   -
                 39 536,40 тысяч рублей;
                 заемные средства, обеспечиваемые за счет надбавок к тарифам
                 - 4 716,4 тысяч рублей;
                 средства застройщиков - 99 316,8 тысяч рублей

Ожидаемые        -  Повышение  качества  производимых  товаров  (оказываемых
конечные         услуг);
результаты       -   создание   благоприятных   условий   для    привлечения
реализации       внебюджетных    средств    на    финансирование    проектов
инвестиционной   модернизации коммунальной  инфраструктуры  водоснабжения  и
программы     и  водоотведения;
показатели       - обеспечение роста жилищного строительства;
социально-       -  снижение  уровня  износа  объектов   МУП   г.   Магадана
экономической    "Водоканал"
эффективности

Порядок       и  Контроль   за    реализацией    программы    осуществляется
контроль         департаментом     жилищно-коммунального     хозяйства     и
реализации       обслуживания  социальной  сферы  мэрии  города  Магадана  и
инвестиционной   комитетом экономического развития мэрии города Магадана
программы

1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставляемых коммунальных услуг и комфортность проживания, является состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В настоящее время протяженность коммунальных водопроводных сетей превышает 230 километров. Износ трубопроводов водоснабжения составляет 78%. Водозаборные сооружения также имеют значительный износ - 57%. Протяженность городских канализационных сетей свыше 176 км, более 100 км из них нуждаются в замене. Сооружения по очистке стоков имеют износ, составляющий 31,5%. Ежегодно в городе Магадане производится замена более 5000 м.п. водопроводных и канализационных сетей. Для предупреждения увеличения объема предельно изношенных сетей существует потребность в наращивании количества ежегодно заменяемых сетей. Применение современных технологий позволяет значительно увеличить срок последующей эксплуатации инженерных коммуникаций.
Функционирование систем инфраструктуры водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" характеризуется следующими тенденциями:
1. Системы водоснабжения, водоотведения находятся в сложном положении, особенно системы водоснабжения. Срок эксплуатации наибольшей части сетей водоснабжения составляет свыше 30 лет. В период массового строительства многоквартирных домов при прокладке сетей не предусматривалась их катодная защита от коррозии - одного из решающих факторов, определяющих долговечность и надежность трубопроводов. Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения.
2. Для систем водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" характерны одни из самых высоких показателей, отражающих потребность в замене основного оборудования.
3. Качество предоставляемых коммунальных ресурсов в пределах границ муниципального образования "Город Магадан" характеризуется использованием природных ресурсов без применения дополнительной очистки.
4. Деятельность МУП г. Магадана "Водоканал" характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, сопровождающаяся неэффективным использованием водных ресурсов и загрязнением окружающей среды. На отдельных водозаборах МУП г. Магадана "Водоканал" качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отсутствует система полной очистки сточных вод, сбрасываемых в прибрежную акваторию Охотского моря.
Причинами возникновения этих проблем наряду с высоким износом являются неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных, нерыночных отношений, а также удаленность территории от экономических центров.
Высокие инвестиционные риски и зависимость от поставок из центральных районов страны, ограниченных по срокам поставки, несовершенство договорных отношений препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор. Экономические проблемы сопровождаются неэффективным использованием природных ресурсов, которые выражаются в высоких потерях воды, в процессе транспортировки до потребителей. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.
На основании программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2012 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 33-Д (с последующими изменениями) и в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 11.03.2009 № 557, разработана инвестиционная программа МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы.
К 2013 году реализация инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" на 2010-2012 годы позволит определить перспективные направления развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, обеспечить основные потребности и сохранить ее устойчивое функционирование, обеспечить вложение финансовых средств на модернизацию объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в объеме 143,6 млн рублей. Данный показатель подтверждает целесообразность решения проблем в сфере водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" программными методами.

2. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Целями инвестиционной программы являются:
- создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение развития муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства в коммунальной инфраструктуре.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения.

3. Сведения о заказчике
и исполнителях инвестиционной программы

Заказчиком инвестиционной программы является мэрия города Магадана, заинтересованная в создании условий для приведения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества и обеспечении комфортных условий проживания граждан.
Ответственный исполнитель инвестиционной программы - МУП г. Магадана "Водоканал" осуществляет общую координацию и исполнение основных мероприятий инвестиционной программы.
Для исполнения программных мероприятий могут привлекаться строительные предприятия и организации.

4. Целевые индикаторы и ожидаемый социально-экономический
эффект от реализации инвестиционной программы

Оценка эффективности инвестиционной программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2010-2012 годы.
Оценка эффективности реализации инвестиционной программы будет осуществляться на основе следующих целевых индикаторов и показателей:
- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены;
- сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены;
- повышение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства.
Изменение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, определяется цепным методом и вычисляется по формуле:

Уз (i + 1) = Уз (i + 1) - Уз i.

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (Уз), определяется путем деления протяженности сетей, требующих замены (Пз), на общую протяженность сетей (Побщ) и умножением на 100%. Значения показателей используются в соответствии с годом.

Уз i = Пз i / Побщ i x 100%.

Удельный вес канализационных сетей, требующих замены:

Уз 2009 = 100,1 / 175,8 x 100% = 56,9%,
Уз 2010 = 99,354 / 177,395 x 100% = 56,0%,
Уз 2011 = 98,589 / 178,545 x 100% = 55,2%,
Уз 2012 = 98,155 / 178,645 x 100% = 54,9%.

Удельный вес водопроводных сетей, требующих замены:

Уз 2009 = 180 / 229,8 x 100% = 78,3%,
Уз 2010 = 180 / 232,48 x 100% = 77,4%,
Уз 2011 = 180 / 234,95 x 100% = 76,6%,
Уз 2012 = 180 / 237,4 x 100% = 75,8%.

Расчет изменения удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства производится цепным методом и определяется по формуле:

УР (i + 1) = Р (i + 1)I / Рi x 100%, где:

УР (i + 1) - изменение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства в следующем за базовым году;
Р i - объем реализации воды в базовом году;
Р (i + 1) - прирост объема реализации воды за счет подключения объектов нового строительства.
Изменение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения соответственно по годам составит:

УР(2010) = 680,8 / 43 339,7 x 100% = 1,6%,
УР(2011) = 138,2 / 44 020,5 x 100% = 0,3%,
УР(2012) = 399,4 / 44 158,7 x 100% = 0,9%.

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование индикатора │             Значение индикаторов             │
│                         ├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│                         │ 2010 год  │ 2011 год  │ 2012 год  │ Итого за │
│                         │           │           │           │  период  │
│                         │           │           │           │(2010-2012│
│                         │           │           │           │  гг.), % │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сокращение     количества│        0,9│        0,8│        0,8│       2,5│
│сетей      водоснабжения,│(78,3-77,4)│(77,4-76,6)│(76,6-75,8)│          │
│нуждающихся в замене, %  │           │           │           │          │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сокращение     количества│        0,9│        0,8│        0,3│       2,0│
│сетей      водоотведения,│(56,9-56,0)│(56,0-55,2)│(55,2-54,9)│          │
│нуждающихся в замене, %  │           │           │           │          │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Повышение                │        1,6│        0,3│        0,9│       2,8│
│ресурсопотребления     за│           │           │           │          │
│счет    подключения     к│           │           │           │          │
│системе централизованного│           │           │           │          │
│водоснабжения    объектов│           │           │           │          │
│нового строительства, %  │           │           │           │          │
└─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘

Таким образом, успешное выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить к 2013 году:
- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены, с 78,3% до 75,8%;
- сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, с 56,9% до 54,9%;
- повышение удельного веса ресурсопотребления на 2,8% за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства;
- повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- развитие муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства коммунальной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование проектов модернизации коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

5. Сроки реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" будет осуществляться в период с 2010 по 2012 годы.

6. Механизм реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Для достижения цели и выполнения задач инвестиционной программы разработана система мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и осуществление мероприятий по увеличению мощности существующей коммунальной инфраструктуры, что позволит обеспечить население необходимым объемом коммунальных услуг, и улучшит их качество.
Перечень инвестиционных проектов модернизации объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и мероприятий по увеличению мощности существующей коммунальной инфраструктуры приведен в разделе 9 данной инвестиционной программы.
Для участия в реализации программных мероприятий исполнитель инвестиционной программы:
- проводит отбор подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ и поставку необходимого оборудования и материалов на основании представленных этими организациями проектов;
- по результатам проведенного отбора заключает договоры с подрядными организациями для реализации мероприятий, предусмотренных в настоящей инвестиционной программе;
- осуществляет контроль за исполнением подрядными организациями договорных обязательств;
- предоставляет заказчику (мэрии города Магадана) сведения по всем предусмотренным видам отчетности по исполнению программных мероприятий и использованию средств.
На основании инвестиционной программы мэрия города Магадана устанавливает тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

7. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы

Стоимость мероприятий инвестиционной программы определена на основании отчетных данных МУП г. Магадана "Водоканал", департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программ комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения г. Магадана на 2010-2012 годы. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (собственные средства, заемные средства) без учета платежей за пользование инвестированными средствами, размер которых учтен при расчете надбавок к тарифам на товары и услуги МУП г. Магадана "Водоканал".

┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│     Источники финансирования     │  Объемы финансирования,   │
│                                  │         тыс. руб.         │
│                                  ├─────────────┬─────────────┤
│                                  │Водоснабжение│Водоотведение│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Всего                             │     86 542,2│     57 027,3│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│в том числе:                      │             │             │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- средства местного бюджета       │            -│            -│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- собственные средства предприятия│     17 916,8│     21 619,6│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- заемные средства                │      2 231,6│      2 484,8│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- средства застройщиков           │     66 393,8│     32 922,9│
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

Мероприятия в программе структурированы в зависимости от источников финансирования: надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры г. Магадана.
Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате установления платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по новому строительству систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", связанному с подключением новых нагрузок.

8. Система организации контроля
за исполнением инвестиционной программы

Контроль за выполнением мероприятий инвестиционной программы и ходом ее реализации, контроль за соблюдением установленных сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы и комитет экономического развития мэрии города Магадана анализируют и корректируют ход выполнения мероприятий программы, дают оценку реализации программы, вносят предложения по совершенствованию реализации программы и ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным года предоставляют сводный отчет главе муниципального образования "Город Магадан".
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении инвестиционных мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9. Система программных мероприятий
к инвестиционной программе МУП г. Магадана "Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы

┌────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ №  │    Наименование     │ Срок │Исполнитель│Стоимость│Реализация мероприятий по │Источник │  Ожидаемый  │
│п/п │     мероприятия     │реали-│           │меропри- │  годам, в установленных  │финанси- │   эффект    │
│    │                     │зации │           │  ятия   │    единицах измерения    │ рования │             │
│    │                     │      │           │ всего,  ├────────┬────────┬────────┤         │             │
│    │                     │      │           │тыс. руб.│  2010  │  2011  │  2012  │         │             │
├────┼─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┤
│    │                                    Инфраструктура водоснабжения                                     │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│   1│                                     Мероприятия по модернизации                                     │
├────┼─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┤
│ 1.1│Модернизация         │2010- │МУП        │  19615,4│  6472,9│  6472,9│  6669,6│Собствен-│Повышение    │
│    │водопроводных        │ 2012 │г. Магадана│         │        │        │        │ные      │качества    и│
│    │сооружений водозабора│ гг.  │"Водоканал"│         │        │        │        │средства,│надежности   │
│    │"Козлинка"           │      │           │         │        │        │        │заемные  │услуг        │
│    │                     │      │           │         │        │        │        │средства │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Итого, в том числе по│      │           │  19615,4│  6472,9│  6472,9│  6669,6│         │             │
│    │источникам           │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │финансирования:      │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Собственные средства │      │           │  17916,8│  5854,4│  5971,5│  6090,9│         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Заемные     средства,│      │           │   1698,6│   618,5│   501,4│   578,7│         │             │
│    │обеспечиваемые       │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │надбавкой к тарифам  │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Средства бюджета     │      │           │        0│       0│       0│       0│         │             │
├────┼─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┤
│   2│                                 Мероприятия по новому строительству                                 │
├────┼─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┤
│ 2.1│Строительство участка│ 2010 │МУП        │   325,58│  325,58│       -│       -│Средства │Обеспечение  │
│    │водопроводной сети  Д│  г.  │г. Магадана│         │        │        │        │застрой- │новых        │
│    │= 133  мм  (подземная│      │"Водоканал"│         │        │        │        │щиков    │объектов     │
│    │прокладка),  50  м.п.│      │           │         │        │        │        │         │строительства│
│    │для   подключения   к│      │           │         │        │        │        │         │инфраструкту-│
│    │системе водоснабжения│      │           │         │        │        │        │         │рой          │

]]>
│    │водоотведения в связи│      │           │         │        │        │        │         │водоотведения│
│    │с  реконструкцией  3-│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажного жилого  дома│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │по    ул.     Шандора│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │Шимича,     13      с│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │надстройкой      4-го│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажа.   Подключаемая│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │нагрузка   32    куб.│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │м/сут.               │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2.9│Строительство участка│ 2010 │МУП        │   713,36│  713,36│       -│       -│Средства │Обеспечение  │
│    │канализационной  сети│  г.  │г. Магадана│         │        │        │        │застрой- │новых        │
│    │Д = 150 мм,  70  м.п.│      │"Водоканал"│         │        │        │        │щиков    │объектов     │
│    │для       обеспечения│      │           │         │        │        │        │         │строительства│
│    │снятия     повышенной│      │           │         │        │        │        │         │инфраструк-  │
│    │нагрузки  на  систему│      │           │         │        │        │        │         │турой        │
│    │водоотведения в связи│      │           │         │        │        │        │         │водоотведения│
│    │с  реконструкцией  3-│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажного общежития по│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │ул. Чубарова,  4  под│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │4-этажный жилой дом с│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │мансардой.           │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │Подключаемая нагрузка│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │32 куб. м/сут.       │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│2.10│Строительство участка│ 2010 │МУП        │  1528,63│ 1528,63│       -│       -│Средства │Обеспечение  │
│    │канализационной  сети│  г.  │г. Магадана│         │        │        │        │застрой- │новых        │
│    │Д = 150 мм, 150  м.п.│      │"Водоканал"│         │        │        │        │щиков    │объектов     │
│    │для       обеспечения│      │           │         │        │        │        │         │строительства│
│    │снятия     повышенной│      │           │         │        │        │        │         │инфраструк-  │
│    │нагрузки  на  систему│      │           │         │        │        │        │         │турой        │
│    │водоотведения в связи│      │           │         │        │        │        │         │водоотведения│
│    │с  реконструкцией  2-│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │этажного жилого  дома│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │по ул. Кольцевая,  14│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │под  4-этажный  жилой│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │дом   с    мансардой.│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │Подключаемая нагрузка│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │32 куб. м/сут.       │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Итого:               │      │           │ 29730,24│16598,57│12112,58│ 1019,09│         │             │
│    │в том числе:         │      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │                     │      │           │         │        │        │        │         │             │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│    │Средства,            │      │           │ 29730,24│16598,57│12112,58│ 1019,09│         │             │
│    │обеспечиваемые     за│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │счет    тарифа     на│      │           │         │        │        │        │         │             │
│    │подключение          │      │           │         │        │        │        │         │             │
└────┴─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┘

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П. Печеный





Приложение
к инвестиционной программе
муниципального унитарного
предприятия города Магадана
"Водоканал" по развитию систем
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
"Город Магадан"
на 2010-2012 годы

РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФАМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГИ МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ"

┌───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────────────────────┬────────┐
│ № │                     │Обозначе│ Ед. │   Формула  │  Значение показателя  │Всего за│
│п/п│     Показатель      │  ние   │изм. │   расчета  ├───────┬───────┬───────┤ период │
│   │                     │        │     │            │ 2010  │ 2011  │ 2012  │        │
├───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│                       Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения                      │
├───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│  1│Финансовые           │  ФПм   │тыс. │На основании│6 472,9│6 472,9│6 669,6│19 615,4│
│   │потребности          │        │руб. │инвестицион-│       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │     ной    │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  программы │       │       │       │        │
│   │комплекса,  связанные│        │     │            │       │       │       │        │
│   │с         реализацией│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы   в   части│        │     │            │       │       │       │        │
│   │установления надбавки│        │     │            │       │       │       │        │
│   │к тарифам на товары и│        │     │            │       │       │       │        │
│   │услуги      указанной│        │     │            │       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  2│Величина     средств,│ЦФбюдж. │тыс. │      -     │    0,0│    0,0│    0,0│     0,0│
│   │предусмотренная   для│        │руб. │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы,          в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │федеральном,         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │областном и городском│        │     │            │       │       │       │        │
│   │бюджетах             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  3│Величина             │   А    │тыс. │  Исходя из │5 854,4│5 971,5│6 090,9│17 916,8│
│   │амортизационных      │        │руб. │  ежегодной │       │       │       │        │
│   │отчислений           │        │     │    суммы   │       │       │       │        │
│   │организаций          │        │     │ амортизации│       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса,           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │рассчитанная       на│        │     │            │       │       │       │        │
│   │период     реализации│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы  с   учетом│        │     │            │       │       │       │        │
│   │планируемого         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │поступления и выбытия│        │     │            │       │       │       │        │
│   │основных средств     │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  4│Разница         между│  Доп.  │тыс. │ Доп. = ДН -│      -│  -23,1│   46,6│       -│
│   │собранными  денежными│        │руб. │(Оп. кред. +│       │       │       │        │
│   │средствами и  оплатой│        │     │    При)    │       │       │       │        │
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  5│Доля      собственных│   dc   │доля │  dc = (А + │   0,90│   0,92│   0,92│    0,91│
│   │средств              │        │     │ Доп.) / ФПм│       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  6│Доля заемных средств │   dз   │доля │dз = Кред. /│   0,10│   0,08│   0,08│    0,09│
│   │                     │        │     │     ФПм    │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  7│Доля средств бюджета │   dб   │доля │dб = Цфбюдж.│      0│      0│      0│       0│
│   │                     │        │     │    / ФПм   │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  8│Финансовые           │   ФП   │тыс. │ ФП = ФПм - │  618,5│  501,4│  578,7│ 1 698,6│
│   │потребности,         │        │руб. │ Цфбюдж - А │       │       │       │        │
│   │обеспечиваемые       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │заемными средствами  │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  9│Размер        заемных│ Кред.  │тыс. │ Кред. = ФПм│  618,5│  524,5│  532,1│ 1 675,1│
│   │средств              │        │руб. │ - Цфбюдж. -│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  А - Доп.  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 10│Платежи            за│  При   │тыс. │ При = Кред.│   76,3│   64,7│   52,3│   193,2│
│   │пользование          │        │руб. │ За период x│       │       │       │        │
│   │инвестированными     │        │     │  Ст x Дни  │       │       │       │        │
│   │средствами           │        │     │    между   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │погашением /│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │     Кд     │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 11│Объем      реализации│Ореализ.│тыс. │ Прогнозная │ 15 819│ 15 819│ 15 819│  47 457│
│   │товаров       (услуг)│        │куб. │  величина  │       │       │       │        │
│   │организацией         │        │  м  │            │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса  в   период│        │     │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 12│Надбавка к тарифам на│  Нокк  │руб./│ Нокк = (ФПм│   0,05│   0,05│   0,05│    0,05│
│   │товары    и    услуги│        │куб. │- ЦФбюдж - А│       │       │       │        │
│   │организации          │        │  м  │  + При) /  │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  Ореализ.  │       │       │       │        │
│   │комплекса            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 13│Фактический   уровень│  Дфп   │  %  │   Полная   │    100│    100│    100│     100│
│   │платежей населения г.│        │     │   оплата   │       │       │       │        │
│   │Магадана             │        │     │ населением │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 14│Денежные    средства,│   ДН   │тыс. │ ДН = Ореал.│  743,8│  743,8│  743,8│ 2 231,5│
│   │собранные       через│        │руб. │   x Нокк   │       │       │       │        │
│   │надбавку             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 15│Оплата      основного│  Оп.   │тыс. │ Оп. кред. =│  567,0│  532,3│  575,8│ 1 675,1│
│   │долга по  кредиту  за│ кред.  │руб. │Кред. / Км x│       │       │       │        │
│   │период               │        │     │   Кол-во   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │   месяцев  │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │ пользования│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитом  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 16│Стоимость (процентная│   Ст   │  %  │ Фактические│     20│     20│     20│       -│
│   │ставка) долгосрочного│        │     │   условия  │       │       │       │        │
│   │заемного капитала    │        │     │ привлечения│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитов  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 17│Количество    месяцев│   Км   │мес. │      -     │   12,0│   12,0│    9,0│       -│
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 18│Количество           │   Кд   │дней │      -     │    365│    365│    366│   1 096│
│   │календарных  дней   в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │году                 │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 19│Общая  сумма  заемных│  Дср   │тыс. │ Дср = ФП + │  818,5│  666,3│  746,7│ 2 231,6│
│   │денежных  средств   с│        │руб. │     При    │       │       │       │        │
│   │учетом  платежей   за│        │     │            │       │       │       │        │
│   │пользование кредитом │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 20│Налог на прибыль     │ Нприб  │тыс. │Нприб = ФП x│  123,7│  100,3│  115,7│   339,7│
│   │                     │        │руб. │     20%    │       │       │       │        │
├───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│                       Надбавка к тарифу на услуги водоотведения                      │
├───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│  1│Финансовые           │  ФПм   │тыс. │На основании│7 503,1│8 003,2│8 037,8│23 544,1│
│   │потребности          │        │руб. │инвестицион-│       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │     ной    │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  программы │       │       │       │        │
│   │комплекса,  связанные│        │     │            │       │       │       │        │
│   │с         реализацией│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы   в   части│        │     │            │       │       │       │        │
│   │установления надбавки│        │     │            │       │       │       │        │
│   │к тарифам на товары и│        │     │            │       │       │       │        │
│   │услуги      указанной│        │     │            │       │       │       │        │
│   │организации          │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  2│Величина     средств,│ЦФбюдж. │тыс. │      -     │      0│      0│      0│       0│
│   │предусмотренная   для│        │руб. │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы,          в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │федеральном,         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │областном и городском│        │     │            │       │       │       │        │
│   │бюджетах             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  3│Величина             │   А    │тыс. │  Исходя из │7 064,3│7 205,6│7 349,7│21 619,6│
│   │амортизационных      │        │руб. │  ежегодной │       │       │       │        │
│   │отчислений           │        │     │    суммы   │       │       │       │        │
│   │организаций          │        │     │ амортизации│       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса,           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │рассчитанная       на│        │     │            │       │       │       │        │
│   │период     реализации│        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы  с   учетом│        │     │            │       │       │       │        │
│   │планируемого         │        │     │            │       │       │       │        │
│   │поступления и выбытия│        │     │            │       │       │       │        │
│   │основных средств     │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  4│Разница         между│  Доп.  │тыс. │ Доп. = ДН -│      -│  284,1│   98,2│       0│
│   │собранными  денежными│        │руб. │(Оп. кред. +│       │       │       │        │
│   │средствами и  оплатой│        │     │    При)    │       │       │       │        │
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  5│Доля      собственных│   dc   │доля │  dc = (А + │   0,94│   0,94│   0,93│    0,93│
│   │средств              │        │     │ Доп.) / ФПм│       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  6│Доля заемных средств │   dз   │доля │dз = Кред. /│   0,06│   0,06│   0,07│    0,07│
│   │                     │        │     │     ФПм    │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  7│Доля средств бюджета │   dб   │доля │dб = Цфбюдж.│      -│      -│      -│       -│
│   │                     │        │     │    / ФПм   │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  8│Финансовые           │   ФП   │тыс. │ ФП = ФПм - │  438,8│  797,5│  688,1│ 1 924,5│
│   │потребности,         │        │руб. │ Цфбюдж - А │       │       │       │        │
│   │обеспечиваемые       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │заемными средствами  │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│  9│Размер кредита       │ Кред.  │тыс. │ Кред. = ФПм│  438,8│  513,4│  589,9│ 1 542,2│
│   │                     │        │руб. │ - Цфбюдж. -│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  А - Доп.  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 10│Платежи            за│  При   │тыс. │ При = Кред.│   54,1│   63,3│   58,0│   175,4│
│   │пользование          │        │руб. │ За период x│       │       │       │        │
│   │инвестированными     │        │     │  Ст x Дни  │       │       │       │        │
│   │средствами           │        │     │    между   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │погашением /│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │     Кд     │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 11│Объем      реализации│Ореализ │тыс. │ Прогнозная │ 11 251│ 11 251│ 11 251│  33 753│
│   │товаров       (услуг)│        │куб. │  величина  │       │       │       │        │
│   │организацией         │        │  м  │            │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │            │       │       │       │        │
│   │комплекса  в   период│        │     │            │       │       │       │        │
│   │реализации           │        │     │            │       │       │       │        │
│   │инвестиционной       │        │     │            │       │       │       │        │
│   │программы            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 12│Надбавка к тарифам на│  Нокк  │руб./│ Нокк = (ФПм│   0,07│   0,07│   0,07│    0,07│
│   │товары    и    услуги│        │куб. │- ЦФбюдж - А│       │       │       │        │
│   │организации          │        │  м  │  + При) /  │       │       │       │        │
│   │коммунального        │        │     │  Ореализ.  │       │       │       │        │
│   │комплекса            │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 13│Фактический   уровень│  Дфп   │  %  │   Полная   │    100│    100│    100│     100│
│   │платежей населения г.│        │     │   оплата   │       │       │       │        │
│   │Магадана             │        │     │ населением │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 14│Денежные    средства,│   ДН   │тыс. │ ДН = Ореал.│  828,3│  828,3│  828,3│ 2 484,8│
│   │собранные       через│        │руб. │   x Нокк   │       │       │       │        │
│   │надбавку             │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 15│Оплата      основного│  Оп.   │тыс. │ Оп. кред. =│  402,3│  507,2│  632,7│ 1 542,2│
│   │долга по  кредиту  за│ кред.  │руб. │Кред. / Км x│       │       │       │        │
│   │период               │        │     │   Кол-во   │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │   месяцев  │       │       │       │        │
│   │                     │        │     │ пользования│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитом  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 16│Стоимость (процентная│   Ст   │  %  │ Фактические│     20│     20│     20│       -│
│   │ставка) долгосрочного│        │     │   условия  │       │       │       │        │
│   │заемного капитала    │        │     │ привлечения│       │       │       │        │
│   │                     │        │     │  кредитов  │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 17│Количество    месяцев│   Км   │мес. │      -     │   12,0│   12,0│    9,0│       -│
│   │кредита              │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 18│Количество           │   Кд   │дней │      -     │    365│    365│    366│       -│
│   │календарных  дней   в│        │     │            │       │       │       │        │
│   │году                 │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 19│Общая  сумма  заемных│  Дср   │тыс. │ Дср = ФП + │  580,7│1 020,4│  883,7│ 2 484,8│
│   │денежных  средств   с│        │руб. │     При    │       │       │       │        │
│   │учетом  платежей   за│        │     │            │       │       │       │        │
│   │пользование кредитом │        │     │            │       │       │       │        │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 20│Налог на прибыль     │ Нприб  │тыс. │Нприб = ФП x│   87,8│  159,5│  137,6│   384,9│
│   │                     │        │руб. │     20%    │       │       │       │        │
└───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru