МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 4 декабря 2009 г. № 133-Д
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Программой
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан", статьями 31
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:
1. Утвердить инвестиционную программу
муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы.
2. Утвердить на срок реализации инвестиционной программы муниципальному унитарному предприятию города Магадана "Водоканал" надбавки к тарифам для потребителей на оказываемые услуги в размере:
- на услуги водоснабжения - 0,05 рублей за 1 кубический метр (без НДС);
- на услуги водоотведения - 0,07 рублей за 1 кубический метр (без НДС).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию городской Думы по бюджету и вопросам экономического развития и постоянную депутатскую комиссию городской Думы по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в городских средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Утверждена
Решением
Магаданской городской Думы
от 4 декабря 2009 года № 133-Д
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
"ВОДОКАНАЛ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2010-2012 ГОДЫ
Паспорт инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия города Магадана
"Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы
Наименование Инвестиционная программа муниципального унитарного
инвестиционной предприятия города Магадана "Водоканал" на 2010-2012 годы
программы (далее - инвестиционная программа)
Основание для Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах
разработки регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
инвестиционной Программа
"Комплексное развитие систем коммунальной
программы инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан"
на 2007-2012 годы", утвержденная Решением Магаданской
городской Думы от 29.02.2008 № 33-Д (с последующими
изменениями), техническое задание на разработку
инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" по
развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан", утвержденное
Постановлением мэрии города Магадана от 11.03.2009 № 557
Заказчик Мэрия города Магадана
инвестиционной
программы
Разработчик Муниципальное унитарное предприятие города Магадана
инвестиционной "Водоканал" (далее - МУП г. Магадана "Водоканал")
программы
Исполнители МУП г. Магадана "Водоканал"
инвестиционной
программы
Цель и задачи Целью инвестиционной программы являются:
инвестиционной - создание условий для приведения систем водоснабжения и
программы водоотведения в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение развития муниципального образования "Город
Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства
в коммунальной инфраструктуре.
Задачами инвестиционной программы являются:
- модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе
средств частных инвесторов, кредитных средств) для
финансирования проектов модернизации объектов МУП г.
Магадана "Водоканал";
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению
земельных участков под жилищное строительство
инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективных и устойчивых организационных и
финансовых механизмов обеспечения земельных участков под
жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и
водоотведения.
Целевые - Сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих
индикаторы и замены на 2,5%;
показатели - сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих
замены на 2,0%;
- повышение удельного веса ресурсопотребления на 2,8% за
счет подключения к системе централизованного водоснабжения
объектов нового строительства.
Сроки и этапы 2010-2012 годы
реализации
инвестиционной
программы
Объемы и Всего - 143 569,6 тысяч рублей,
источники в том числе:
финансирования собственные средства МУП г. Магадана "Водоканал" -
39 536,40 тысяч рублей;
заемные средства, обеспечиваемые за счет надбавок к тарифам
- 4 716,4 тысяч рублей;
средства застройщиков - 99 316,8 тысяч рублей
Ожидаемые - Повышение качества производимых товаров (оказываемых
конечные услуг);
результаты - создание благоприятных условий для привлечения
реализации внебюджетных средств на финансирование проектов
инвестиционной модернизации коммунальной инфраструктуры водоснабжения и
программы и водоотведения;
показатели - обеспечение роста жилищного строительства;
социально- - снижение уровня износа объектов МУП г. Магадана
экономической "Водоканал"
эффективности
Порядок и Контроль за реализацией программы осуществляется
контроль департаментом жилищно-коммунального хозяйства и
реализации обслуживания социальной сферы мэрии города Магадана и
инвестиционной комитетом экономического развития мэрии города Магадана
программы
1. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставляемых коммунальных услуг и комфортность проживания, является состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В настоящее время протяженность коммунальных водопроводных сетей превышает 230 километров. Износ трубопроводов водоснабжения составляет 78%. Водозаборные сооружения также имеют значительный износ - 57%. Протяженность городских канализационных сетей свыше 176 км, более 100 км из них нуждаются в замене. Сооружения по очистке стоков имеют износ, составляющий 31,5%. Ежегодно в городе Магадане производится замена более 5000 м.п. водопроводных и канализационных сетей. Для предупреждения увеличения объема предельно изношенных сетей существует потребность в наращивании количества ежегодно заменяемых сетей. Применение современных технологий позволяет значительно увеличить срок последующей эксплуатации инженерных коммуникаций.
Функционирование систем инфраструктуры водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" характеризуется следующими тенденциями:
1. Системы водоснабжения, водоотведения находятся в сложном положении, особенно системы водоснабжения. Срок эксплуатации наибольшей части сетей водоснабжения составляет свыше 30 лет. В период массового строительства многоквартирных домов при прокладке сетей не предусматривалась их катодная защита от коррозии - одного из решающих факторов, определяющих долговечность и надежность трубопроводов. Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения.
2. Для систем водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" характерны одни из самых высоких показателей, отражающих потребность в замене основного оборудования.
3. Качество предоставляемых коммунальных ресурсов в пределах границ муниципального образования "Город Магадан" характеризуется использованием природных ресурсов без применения дополнительной очистки.
4. Деятельность МУП г. Магадана "Водоканал" характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, сопровождающаяся неэффективным использованием водных ресурсов и загрязнением окружающей среды. На отдельных водозаборах МУП г. Магадана "Водоканал" качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Отсутствует система полной очистки сточных вод, сбрасываемых в прибрежную акваторию Охотского моря.
Причинами возникновения этих проблем наряду с высоким износом являются неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных, нерыночных отношений, а также удаленность территории от экономических центров.
Высокие инвестиционные риски и зависимость от поставок из центральных районов страны, ограниченных по срокам поставки, несовершенство договорных отношений препятствуют привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор. Экономические проблемы сопровождаются неэффективным использованием природных ресурсов, которые выражаются в высоких потерях воды, в процессе транспортировки до потребителей. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.
На основании программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Магадан" на 2007-2012 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 33-Д (с последующими изменениями) и в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 11.03.2009 № 557, разработана инвестиционная программа МУП г. Магадана "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы.
К 2013 году реализация инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" на 2010-2012 годы позволит определить перспективные направления развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, обеспечить основные потребности и сохранить ее устойчивое функционирование, обеспечить вложение финансовых средств на модернизацию объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в объеме 143,6 млн рублей. Данный показатель подтверждает целесообразность решения проблем в сфере водоснабжения и водоотведения МУП г. Магадана "Водоканал" программными методами.
2. Основные цели и задачи инвестиционной программы
Целями инвестиционной программы являются:
- создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение развития муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства в коммунальной инфраструктуре.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
- модернизация объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов МУП г. Магадана "Водоканал";
- реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения;
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инфраструктурой водоснабжения и водоотведения.
3. Сведения о заказчике
и исполнителях инвестиционной программы
Заказчиком инвестиционной программы является мэрия города Магадана, заинтересованная в создании условий для приведения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества и обеспечении комфортных условий проживания граждан.
Ответственный исполнитель инвестиционной программы - МУП г. Магадана "Водоканал" осуществляет общую координацию и исполнение основных мероприятий инвестиционной программы.
Для исполнения программных мероприятий могут привлекаться строительные предприятия и организации.
4. Целевые индикаторы и ожидаемый социально-экономический
эффект от реализации инвестиционной программы
Оценка эффективности инвестиционной программы будет производиться путем сравнения текущих фактических значений целевых индикаторов с установленными программой значениями на 2010-2012 годы.
Оценка эффективности реализации инвестиционной программы будет осуществляться на основе следующих целевых индикаторов и показателей:
- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены;
- сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены;
- повышение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства.
Изменение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, определяется цепным методом и вычисляется по формуле:
Уз (i + 1) = Уз (i + 1) - Уз i.
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (Уз), определяется путем деления протяженности сетей, требующих замены (Пз), на общую протяженность сетей (Побщ) и умножением на 100%. Значения показателей используются в соответствии с годом.
Уз i = Пз i / Побщ i x 100%.
Удельный вес канализационных сетей, требующих замены:
Уз 2009 = 100,1 / 175,8 x 100% = 56,9%,
Уз 2010 = 99,354 / 177,395 x 100% = 56,0%,
Уз 2011 = 98,589 / 178,545 x 100% = 55,2%,
Уз 2012 = 98,155 / 178,645 x 100% = 54,9%.
Удельный вес водопроводных сетей, требующих замены:
Уз 2009 = 180 / 229,8 x 100% = 78,3%,
Уз 2010 = 180 / 232,48 x 100% = 77,4%,
Уз 2011 = 180 / 234,95 x 100% = 76,6%,
Уз 2012 = 180 / 237,4 x 100% = 75,8%.
Расчет изменения удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства производится цепным методом и определяется по формуле:
УР (i + 1) = Р (i + 1)I / Рi x 100%, где:
УР (i + 1) - изменение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства в следующем за базовым году;
Р i - объем реализации воды в базовом году;
Р (i + 1) - прирост объема реализации воды за счет подключения объектов нового строительства.
Изменение удельного веса ресурсопотребления за счет подключения соответственно по годам составит:
УР(2010) = 680,8 / 43 339,7 x 100% = 1,6%,
УР(2011) = 138,2 / 44 020,5 x 100% = 0,3%,
УР(2012) = 399,4 / 44 158,7 x 100% = 0,9%.
┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование индикатора │ Значение индикаторов │
│ ├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ Итого за │
│ │ │ │ │ период │
│ │ │ │ │(2010-2012│
│ │ │ │ │ гг.), % │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сокращение количества│ 0,9│ 0,8│ 0,8│ 2,5│
│сетей водоснабжения,│(78,3-77,4)│(77,4-76,6)│(76,6-75,8)│ │
│нуждающихся в замене, % │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Сокращение количества│ 0,9│ 0,8│ 0,3│ 2,0│
│сетей водоотведения,│(56,9-56,0)│(56,0-55,2)│(55,2-54,9)│ │
│нуждающихся в замене, % │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Повышение │ 1,6│ 0,3│ 0,9│ 2,8│
│ресурсопотребления за│ │ │ │ │
│счет подключения к│ │ │ │ │
│системе централизованного│ │ │ │ │
│водоснабжения объектов│ │ │ │ │
│нового строительства, % │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
Таким образом, успешное выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит обеспечить к 2013 году:
- сокращение удельного веса сетей водоснабжения, требующих замены, с 78,3% до 75,8%;
- сокращение удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, с 56,9% до 54,9%;
- повышение удельного веса ресурсопотребления на 2,8% за счет подключения к системе централизованного водоснабжения объектов нового строительства;
- повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;
- создание условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
- развитие муниципального образования "Город Магадан", в том числе потребностей жилищного строительства коммунальной инфраструктуры;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование проектов модернизации коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.
5. Сроки реализации инвестиционной программы
Реализация мероприятий в рамках инвестиционной программы МУП г. Магадана "Водоканал" будет осуществляться в период с 2010 по 2012 годы.
6. Механизм реализации инвестиционной программы
Реализация инвестиционной программы осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона № 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Для достижения цели и выполнения задач инвестиционной программы разработана система мероприятий, предусматривающих реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и осуществление мероприятий по увеличению мощности существующей коммунальной инфраструктуры, что позволит обеспечить население необходимым объемом коммунальных услуг, и улучшит их качество.
Перечень инвестиционных проектов модернизации объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения и мероприятий по увеличению мощности существующей коммунальной инфраструктуры приведен в разделе 9
данной инвестиционной программы.
Для участия в реализации программных мероприятий исполнитель инвестиционной программы:
- проводит отбор подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ и поставку необходимого оборудования и материалов на основании представленных этими организациями проектов;
- по результатам проведенного отбора заключает договоры с подрядными организациями для реализации мероприятий, предусмотренных в настоящей инвестиционной программе;
- осуществляет контроль за исполнением подрядными организациями договорных обязательств;
- предоставляет заказчику (мэрии города Магадана) сведения по всем предусмотренным видам отчетности по исполнению программных мероприятий и использованию средств.
На основании инвестиционной программы мэрия города Магадана устанавливает тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
7. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы
Стоимость мероприятий инвестиционной программы определена на основании отчетных данных МУП г. Магадана "Водоканал", департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации программ комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения г. Магадана на 2010-2012 годы. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы распределены между источниками финансирования (собственные средства, заемные средства) без учета платежей за пользование инвестированными средствами, размер которых учтен при расчете надбавок к тарифам на товары и услуги МУП г. Магадана "Водоканал".
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Источники финансирования │ Объемы финансирования, │
│ │ тыс. руб. │
│ ├─────────────┬─────────────┤
│ │Водоснабжение│Водоотведение│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Всего │ 86 542,2│ 57 027,3│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│в том числе: │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- средства местного бюджета │ -│ -│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- собственные средства предприятия│ 17 916,8│ 21 619,6│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- заемные средства │ 2 231,6│ 2 484,8│
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│- средства застройщиков │ 66 393,8│ 32 922,9│
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
Мероприятия в программе структурированы в зависимости от источников финансирования: надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате применения надбавки, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционной программы в части проведения работ по модернизации системы коммунальной инфраструктуры г. Магадана.
Средства, полученные организацией коммунального комплекса в результате установления платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по новому строительству систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Магадан", связанному с подключением новых нагрузок.
8. Система организации контроля
за исполнением инвестиционной программы
Контроль за выполнением мероприятий инвестиционной программы и ходом ее реализации, контроль за соблюдением установленных сроков исполнения мероприятий инвестиционной программы осуществляется в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания социальной сферы и комитет экономического развития мэрии города Магадана анализируют и корректируют ход выполнения мероприятий программы, дают оценку реализации программы, вносят предложения по совершенствованию реализации программы и ежегодно в срок до 1 марта следующего за отчетным года предоставляют сводный отчет главе муниципального образования "Город Магадан".
Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении инвестиционных мероприятий программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
9. Система программных мероприятий
к инвестиционной программе МУП г. Магадана "Водоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения
муниципального образования "Город Магадан" на 2010-2012 годы
┌────┬─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────────────────────┬─────────┬─────────────┐
│ № │ Наименование │ Срок │Исполнитель│Стоимость│Реализация мероприятий по │Источник │ Ожидаемый │
│п/п │ мероприятия │реали-│ │меропри- │ годам, в установленных │финанси- │ эффект │
│ │ │зации │ │ ятия │ единицах измерения │ рования │ │
│ │ │ │ │ всего, ├────────┬────────┬────────┤ │ │
│ │ │ │ │тыс. руб.│ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │ │
├────┼─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┤
│ │ Инфраструктура водоснабжения │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1│ Мероприятия по модернизации │
├────┼─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┤
│ 1.1│Модернизация │2010- │МУП │ 19615,4│ 6472,9│ 6472,9│ 6669,6│Собствен-│Повышение │
│ │водопроводных │ 2012 │г. Магадана│ │ │ │ │ные │качества и│
│ │сооружений водозабора│ гг. │"Водоканал"│ │ │ │ │средства,│надежности │
│ │"Козлинка" │ │ │ │ │ │ │заемные │услуг │
│ │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Итого, в том числе по│ │ │ 19615,4│ 6472,9│ 6472,9│ 6669,6│ │ │
│ │источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │финансирования: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Собственные средства │ │ │ 17916,8│ 5854,4│ 5971,5│ 6090,9│ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Заемные средства,│ │ │ 1698,6│ 618,5│ 501,4│ 578,7│ │ │
│ │обеспечиваемые │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надбавкой к тарифам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Средства бюджета │ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │
├────┼─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┤
│ 2│ Мероприятия по новому строительству │
├────┼─────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────┤
│ 2.1│Строительство участка│ 2010 │МУП │ 325,58│ 325,58│ -│ -│Средства │Обеспечение │
│ │водопроводной сети Д│ г. │г. Магадана│ │ │ │ │застрой- │новых │
│ │= 133 мм (подземная│ │"Водоканал"│ │ │ │ │щиков │объектов │
│ │прокладка), 50 м.п.│ │ │ │ │ │ │ │строительства│
│ │для подключения к│ │ │ │ │ │ │ │инфраструкту-│
│ │системе водоснабжения│ │ │ │ │ │ │ │рой │
]]>│ │водоотведения в связи│ │ │ │ │ │ │ │водоотведения│
│ │с реконструкцией 3-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │этажного жилого дома│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ул. Шандора│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Шимича, 13 с│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │надстройкой 4-го│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │этажа. Подключаемая│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нагрузка 32 куб.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │м/сут. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ 2.9│Строительство участка│ 2010 │МУП │ 713,36│ 713,36│ -│ -│Средства │Обеспечение │
│ │канализационной сети│ г. │г. Магадана│ │ │ │ │застрой- │новых │
│ │Д = 150 мм, 70 м.п.│ │"Водоканал"│ │ │ │ │щиков │объектов │
│ │для обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │строительства│
│ │снятия повышенной│ │ │ │ │ │ │ │инфраструк- │
│ │нагрузки на систему│ │ │ │ │ │ │ │турой │
│ │водоотведения в связи│ │ │ │ │ │ │ │водоотведения│
│ │с реконструкцией 3-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │этажного общежития по│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ул. Чубарова, 4 под│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │4-этажный жилой дом с│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мансардой. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Подключаемая нагрузка│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │32 куб. м/сут. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│2.10│Строительство участка│ 2010 │МУП │ 1528,63│ 1528,63│ -│ -│Средства │Обеспечение │
│ │канализационной сети│ г. │г. Магадана│ │ │ │ │застрой- │новых │
│ │Д = 150 мм, 150 м.п.│ │"Водоканал"│ │ │ │ │щиков │объектов │
│ │для обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │строительства│
│ │снятия повышенной│ │ │ │ │ │ │ │инфраструк- │
│ │нагрузки на систему│ │ │ │ │ │ │ │турой │
│ │водоотведения в связи│ │ │ │ │ │ │ │водоотведения│
│ │с реконструкцией 2-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │этажного жилого дома│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по ул. Кольцевая, 14│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │под 4-этажный жилой│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дом с мансардой.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Подключаемая нагрузка│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │32 куб. м/сут. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Итого: │ │ │ 29730,24│16598,57│12112,58│ 1019,09│ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Средства, │ │ │ 29730,24│16598,57│12112,58│ 1019,09│ │ │
│ │обеспечиваемые за│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │счет тарифа на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │подключение │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────────┘
Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П. Печеный
Приложение
к инвестиционной программе
муниципального унитарного
предприятия города Магадана
"Водоканал" по развитию систем
водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
"Город Магадан"
на 2010-2012 годы
РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФАМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА УСЛУГИ МУП Г. МАГАДАНА "ВОДОКАНАЛ"
┌───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────────────────────┬────────┐
│ № │ │Обозначе│ Ед. │ Формула │ Значение показателя │Всего за│
│п/п│ Показатель │ ние │изм. │ расчета ├───────┬───────┬───────┤ период │
│ │ │ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ │
├───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения │
├───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│ 1│Финансовые │ ФПм │тыс. │На основании│6 472,9│6 472,9│6 669,6│19 615,4│
│ │потребности │ │руб. │инвестицион-│ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ ной │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ программы │ │ │ │ │
│ │комплекса, связанные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │с реализацией│ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы в части│ │ │ │ │ │ │ │
│ │установления надбавки│ │ │ │ │ │ │ │
│ │к тарифам на товары и│ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги указанной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 2│Величина средств,│ЦФбюдж. │тыс. │ - │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│
│ │предусмотренная для│ │руб. │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы, в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │федеральном, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │областном и городском│ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетах │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 3│Величина │ А │тыс. │ Исходя из │5 854,4│5 971,5│6 090,9│17 916,8│
│ │амортизационных │ │руб. │ ежегодной │ │ │ │ │
│ │отчислений │ │ │ суммы │ │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ амортизации│ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рассчитанная на│ │ │ │ │ │ │ │
│ │период реализации│ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы с учетом│ │ │ │ │ │ │ │
│ │планируемого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поступления и выбытия│ │ │ │ │ │ │ │
│ │основных средств │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 4│Разница между│ Доп. │тыс. │ Доп. = ДН -│ -│ -23,1│ 46,6│ -│
│ │собранными денежными│ │руб. │(Оп. кред. +│ │ │ │ │
│ │средствами и оплатой│ │ │ При) │ │ │ │ │
│ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 5│Доля собственных│ dc │доля │ dc = (А + │ 0,90│ 0,92│ 0,92│ 0,91│
│ │средств │ │ │ Доп.) / ФПм│ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 6│Доля заемных средств │ dз │доля │dз = Кред. /│ 0,10│ 0,08│ 0,08│ 0,09│
│ │ │ │ │ ФПм │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 7│Доля средств бюджета │ dб │доля │dб = Цфбюдж.│ 0│ 0│ 0│ 0│
│ │ │ │ │ / ФПм │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 8│Финансовые │ ФП │тыс. │ ФП = ФПм - │ 618,5│ 501,4│ 578,7│ 1 698,6│
│ │потребности, │ │руб. │ Цфбюдж - А │ │ │ │ │
│ │обеспечиваемые │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заемными средствами │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 9│Размер заемных│ Кред. │тыс. │ Кред. = ФПм│ 618,5│ 524,5│ 532,1│ 1 675,1│
│ │средств │ │руб. │ - Цфбюдж. -│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ А - Доп. │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 10│Платежи за│ При │тыс. │ При = Кред.│ 76,3│ 64,7│ 52,3│ 193,2│
│ │пользование │ │руб. │ За период x│ │ │ │ │
│ │инвестированными │ │ │ Ст x Дни │ │ │ │ │
│ │средствами │ │ │ между │ │ │ │ │
│ │ │ │ │погашением /│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Кд │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 11│Объем реализации│Ореализ.│тыс. │ Прогнозная │ 15 819│ 15 819│ 15 819│ 47 457│
│ │товаров (услуг)│ │куб. │ величина │ │ │ │ │
│ │организацией │ │ м │ │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса в период│ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 12│Надбавка к тарифам на│ Нокк │руб./│ Нокк = (ФПм│ 0,05│ 0,05│ 0,05│ 0,05│
│ │товары и услуги│ │куб. │- ЦФбюдж - А│ │ │ │ │
│ │организации │ │ м │ + При) / │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ Ореализ. │ │ │ │ │
│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 13│Фактический уровень│ Дфп │ % │ Полная │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ │платежей населения г.│ │ │ оплата │ │ │ │ │
│ │Магадана │ │ │ населением │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 14│Денежные средства,│ ДН │тыс. │ ДН = Ореал.│ 743,8│ 743,8│ 743,8│ 2 231,5│
│ │собранные через│ │руб. │ x Нокк │ │ │ │ │
│ │надбавку │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 15│Оплата основного│ Оп. │тыс. │ Оп. кред. =│ 567,0│ 532,3│ 575,8│ 1 675,1│
│ │долга по кредиту за│ кред. │руб. │Кред. / Км x│ │ │ │ │
│ │период │ │ │ Кол-во │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ месяцев │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ пользования│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ кредитом │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 16│Стоимость (процентная│ Ст │ % │ Фактические│ 20│ 20│ 20│ -│
│ │ставка) долгосрочного│ │ │ условия │ │ │ │ │
│ │заемного капитала │ │ │ привлечения│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ кредитов │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 17│Количество месяцев│ Км │мес. │ - │ 12,0│ 12,0│ 9,0│ -│
│ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 18│Количество │ Кд │дней │ - │ 365│ 365│ 366│ 1 096│
│ │календарных дней в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │году │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 19│Общая сумма заемных│ Дср │тыс. │ Дср = ФП + │ 818,5│ 666,3│ 746,7│ 2 231,6│
│ │денежных средств с│ │руб. │ При │ │ │ │ │
│ │учетом платежей за│ │ │ │ │ │ │ │
│ │пользование кредитом │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 20│Налог на прибыль │ Нприб │тыс. │Нприб = ФП x│ 123,7│ 100,3│ 115,7│ 339,7│
│ │ │ │руб. │ 20% │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┤
│ Надбавка к тарифу на услуги водоотведения │
├───┬─────────────────────┬────────┬─────┬────────────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│ 1│Финансовые │ ФПм │тыс. │На основании│7 503,1│8 003,2│8 037,8│23 544,1│
│ │потребности │ │руб. │инвестицион-│ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ ной │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ программы │ │ │ │ │
│ │комплекса, связанные│ │ │ │ │ │ │ │
│ │с реализацией│ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы в части│ │ │ │ │ │ │ │
│ │установления надбавки│ │ │ │ │ │ │ │
│ │к тарифам на товары и│ │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги указанной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 2│Величина средств,│ЦФбюдж. │тыс. │ - │ 0│ 0│ 0│ 0│
│ │предусмотренная для│ │руб. │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы, в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │федеральном, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │областном и городском│ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетах │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 3│Величина │ А │тыс. │ Исходя из │7 064,3│7 205,6│7 349,7│21 619,6│
│ │амортизационных │ │руб. │ ежегодной │ │ │ │ │
│ │отчислений │ │ │ суммы │ │ │ │ │
│ │организаций │ │ │ амортизации│ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рассчитанная на│ │ │ │ │ │ │ │
│ │период реализации│ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы с учетом│ │ │ │ │ │ │ │
│ │планируемого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поступления и выбытия│ │ │ │ │ │ │ │
│ │основных средств │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 4│Разница между│ Доп. │тыс. │ Доп. = ДН -│ -│ 284,1│ 98,2│ 0│
│ │собранными денежными│ │руб. │(Оп. кред. +│ │ │ │ │
│ │средствами и оплатой│ │ │ При) │ │ │ │ │
│ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 5│Доля собственных│ dc │доля │ dc = (А + │ 0,94│ 0,94│ 0,93│ 0,93│
│ │средств │ │ │ Доп.) / ФПм│ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 6│Доля заемных средств │ dз │доля │dз = Кред. /│ 0,06│ 0,06│ 0,07│ 0,07│
│ │ │ │ │ ФПм │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 7│Доля средств бюджета │ dб │доля │dб = Цфбюдж.│ -│ -│ -│ -│
│ │ │ │ │ / ФПм │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 8│Финансовые │ ФП │тыс. │ ФП = ФПм - │ 438,8│ 797,5│ 688,1│ 1 924,5│
│ │потребности, │ │руб. │ Цфбюдж - А │ │ │ │ │
│ │обеспечиваемые │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заемными средствами │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 9│Размер кредита │ Кред. │тыс. │ Кред. = ФПм│ 438,8│ 513,4│ 589,9│ 1 542,2│
│ │ │ │руб. │ - Цфбюдж. -│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ А - Доп. │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 10│Платежи за│ При │тыс. │ При = Кред.│ 54,1│ 63,3│ 58,0│ 175,4│
│ │пользование │ │руб. │ За период x│ │ │ │ │
│ │инвестированными │ │ │ Ст x Дни │ │ │ │ │
│ │средствами │ │ │ между │ │ │ │ │
│ │ │ │ │погашением /│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ Кд │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 11│Объем реализации│Ореализ │тыс. │ Прогнозная │ 11 251│ 11 251│ 11 251│ 33 753│
│ │товаров (услуг)│ │куб. │ величина │ │ │ │ │
│ │организацией │ │ м │ │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса в период│ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 12│Надбавка к тарифам на│ Нокк │руб./│ Нокк = (ФПм│ 0,07│ 0,07│ 0,07│ 0,07│
│ │товары и услуги│ │куб. │- ЦФбюдж - А│ │ │ │ │
│ │организации │ │ м │ + При) / │ │ │ │ │
│ │коммунального │ │ │ Ореализ. │ │ │ │ │
│ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 13│Фактический уровень│ Дфп │ % │ Полная │ 100│ 100│ 100│ 100│
│ │платежей населения г.│ │ │ оплата │ │ │ │ │
│ │Магадана │ │ │ населением │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 14│Денежные средства,│ ДН │тыс. │ ДН = Ореал.│ 828,3│ 828,3│ 828,3│ 2 484,8│
│ │собранные через│ │руб. │ x Нокк │ │ │ │ │
│ │надбавку │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 15│Оплата основного│ Оп. │тыс. │ Оп. кред. =│ 402,3│ 507,2│ 632,7│ 1 542,2│
│ │долга по кредиту за│ кред. │руб. │Кред. / Км x│ │ │ │ │
│ │период │ │ │ Кол-во │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ месяцев │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ пользования│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ кредитом │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 16│Стоимость (процентная│ Ст │ % │ Фактические│ 20│ 20│ 20│ -│
│ │ставка) долгосрочного│ │ │ условия │ │ │ │ │
│ │заемного капитала │ │ │ привлечения│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ кредитов │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 17│Количество месяцев│ Км │мес. │ - │ 12,0│ 12,0│ 9,0│ -│
│ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 18│Количество │ Кд │дней │ - │ 365│ 365│ 366│ -│
│ │календарных дней в│ │ │ │ │ │ │ │
│ │году │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 19│Общая сумма заемных│ Дср │тыс. │ Дср = ФП + │ 580,7│1 020,4│ 883,7│ 2 484,8│
│ │денежных средств с│ │руб. │ При │ │ │ │ │
│ │учетом платежей за│ │ │ │ │ │ │ │
│ │пользование кредитом │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼────────┼─────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 20│Налог на прибыль │ Нприб │тыс. │Нприб = ФП x│ 87,8│ 159,5│ 137,6│ 384,9│
│ │ │ │руб. │ 20% │ │ │ │ │
└───┴─────────────────────┴────────┴─────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘