| |
Постановление администрации Магаданской области от 20.11.2013 № 1145-па
"Об утверждении государственной программы Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2016 годы"
Официальная публикация в СМИ:
"Магаданская правда", № 94(20642), 26.11.2013
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2013 г. № 1145-па
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Магаданской области от 28 февраля 2013 г. № 152-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Магаданской области", от 22 августа 2013 г. № 792-па "Об утверждении перечня государственных программ Магаданской области" администрация Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Магаданской области "Развитие транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2016 годы".
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года следующие постановления администрации Магаданской области:
- от 3 декабря 2009 г. № 606-па "Об областной целевой программе "Содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области" на 2010-2014 годы";
- от 21 апреля 2010 г. № 194-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 27 мая 2010 г. № 301-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 17 июня 2010 г. № 341-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 16 сентября 2010 г. № 528-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 28 октября 2010 г. № 619-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 3 марта 2011 г. № 106-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 1 апреля 2011 г. № 199-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 22 сентября 2011 г. № 666-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 10 ноября 2011 г. № 799-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 15 декабря 2011 г. № 936-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 16 февраля 2012 г. № 92-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 15 марта 2012 г. № 164-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 16 апреля 2012 г. № 257-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 14 июня 2012 г. № 409-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 20 июля 2012 г. № 511-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 22 ноября 2012 г. № 841-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 7 марта 2013 г. № 173-па "О разработке областной целевой программы "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области" на 2014-2016 годы";
- от 4 апреля 2013 г. № 281-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 11 июля 2013 г. № 652-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 29 августа 2013 г. № 802-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 10 октября 2013 г. № 949-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
- от 31 октября 2013 г. № 1035-па "О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 3 декабря 2009 г. № 606-па";
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на врио первого заместителя губернатора области Карпенко Н.Б.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ
Утверждена
постановлением
администрации Магаданской области
от 20 ноября 2013 г. № 1145-па
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
государственной программы Магаданской области
"Развитие транспортной системы в Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
----------------T--------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦государственная программа Магаданской области "Развитие¦
¦государственной¦транспортной системы в Магаданской области" на 2014-2016¦
¦программы ¦годы" (далее - государственная программа) ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Цели ¦- обеспечение развития инфраструктуры дорожного¦
¦государственной¦хозяйства и транспорта Магаданской области; ¦
¦программы ¦- обеспечение транспортного обслуживания населения и¦
¦ ¦безопасности дорожного движения в Магаданской области ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- содержание и развитие автомобильных дорог¦
¦государственной¦регионального и межмуниципального значения в Магаданской¦
¦программы ¦области; ¦
¦ ¦- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской¦
¦ ¦области, обеспечивающее снижение транспортных издержек¦
¦ ¦экономики региона; ¦
¦ ¦- повышение комплексной безопасности и качества дорог¦
¦ ¦транспортной системы Магаданской области; ¦
¦ ¦- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных¦
¦ ¦ситуаций природного и техногенного характера на¦
¦ ¦автомобильных дорогах регионального и межмуниципального¦
¦ ¦значения в Магаданской области; ¦
¦ ¦- повышение безопасности дорожного движения на¦
¦ ¦территории Магаданской области; ¦
¦ ¦- укрепление и развитие материально-технической базы,¦
¦ ¦необходимой для организации межмуниципальных перевозок; ¦
¦ ¦- обеспечение транспортного обслуживания деятельности¦
¦ ¦органов государственной власти Магаданской области ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦департамент дорожного хозяйства и транспорта¦
¦исполнитель ¦администрации Магаданской области (далее - ДДХиТ АМО) ¦
¦государственной¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦соисполнителей нет ¦
¦государственной¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Участники ¦- Магаданское областное государственное бюджетное¦
¦государственной¦учреждение "Автобаза администрации Магаданской области";¦
¦программы ¦- Магаданское областное государственное бюджетное¦
¦ ¦учреждение "Магаданское"; ¦
¦ ¦- Магаданское областное государственное бюджетное¦
¦ ¦учреждение " Среднеканское"; ¦
¦ ¦- Магаданское областное государственное казенное¦
¦ ¦учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог"¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Подпрограммы ¦1. "Содержание и развитие автомобильных дорог¦
¦государственной¦регионального и межмуниципального значения в Магаданской¦
¦программы ¦области" на 2014-2016 годы"; ¦
¦ ¦2. "Повышение безопасности дорожного движения на¦
¦ ¦территории Магаданской области" на 2014-2016 годы"; ¦
¦ ¦3. "Развитие материально-технической базы, необходимой¦
¦ ¦для обеспечения транспортного обслуживания населения и¦
¦ ¦органов государственной власти Магаданской области" на¦
¦ ¦2014-2016 годы"; ¦
¦ ¦4. Обеспечение транспортной доступности населения¦
¦ ¦воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение¦
¦ ¦транспортного обслуживания деятельности органов¦
¦ ¦государственной власти Магаданской области" на 2014-2016¦
¦ ¦годы" ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Программно- ¦не предусмотрены ¦
¦целевые ¦ ¦
¦инструменты ¦ ¦
¦государственной¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦- прирост протяженности автомобильных дорог¦
¦показатели ¦регионального и межмуниципального значения,¦
¦государственной¦соответствующих нормативным требованиям к транспортно-¦
¦программы ¦эксплуатационному состоянию; ¦
¦ ¦- содержание автомобильных дорог в удовлетворительном¦
¦ ¦состоянии; ¦
¦ ¦- ремонт автомобильных дорог; ¦
¦ ¦- количество приобретенной техники; ¦
¦ ¦- количество субсидированных рейсов по внутриобластным¦
¦ ¦воздушным маршрутам; ¦
¦ ¦- количество субсидированных рейсов по межмуниципальным¦
¦ ¦автобусным маршрутам; ¦
¦ ¦- количество получателей автотранспортных услуг ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2014-2016 годы. ¦
¦реализации ¦Этапы реализации государственной программы не¦
¦государственной¦выделяются ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦Общий объем финансирования государственной программы за¦
¦обеспечение ¦счет средств областного и федерального бюджетов¦
¦государственной¦составляет 8 243 083,4 тыс. рублей, в том числе по¦
¦программы ¦годам: ¦
¦ ¦2014 год - 2 764 280,1 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 2 657 383,1 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 2 821 420,2 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Из них средств областного бюджета в сумме 5 845 943,4 в¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦2014 год - 1 889 240,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 год - 1 885 283,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2016 год - 2 071 420,2 тыс. руб. ¦
¦ ¦Средства федерального бюджета 2 397 140,0 тыс. рублей, в¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦2014 год - 875 040,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 год - 772 100,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2016 год - 750 000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Объем финансирования подпрограммы "Содержание и развитие¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального и межмуниципального¦
¦ ¦значения в Магаданской области" на 2014-2016 годы" за¦
¦ ¦счет средств областного и федерального бюджетов¦
¦ ¦составляет 7 330 011,5 тыс. рублей, в том числе по¦
¦ ¦годам: ¦
¦ ¦2014 год - 2 470 073,8 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 2 354 721,1 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 2 505 216,6 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Из них средств областного бюджета в сумме 5 845 943,4, в¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦2014 год - 1 595 033,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 год - 1 582 621,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2016 год - 1 755 216,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦Средства федерального бюджета 2 397 140,0 тыс. рублей, в¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦2014 год - 875 040,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 год - 772 100,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2016 год - 750 000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦Объем финансирования подпрограммы "Повышение¦
¦ ¦безопасности дорожного движения на территории¦
¦ ¦Магаданской области" на 2014-2016 годы" за счет средств¦
¦ ¦областного бюджета составляет 14 535,0 тыс. рублей, в¦
¦ ¦том числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 4 845,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 4 845,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 4 845,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования подпрограммы "Развитие материально-¦
¦ ¦технической базы, необходимой для обеспечения¦
¦ ¦транспортного обслуживания населения и органов¦
¦ ¦государственной власти Магаданской области" на 2014-2016¦
¦ ¦годы" за счет средств областного бюджета составляет¦
¦ ¦76 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 28 900,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 23 900,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 23 900,0 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение¦
¦ ¦транспортной доступности населения воздушным и¦
¦ ¦автомобильным транспортом, обеспечение транспортного¦
¦ ¦обслуживания деятельности органов государственной власти¦
¦ ¦Магаданской области" на 2014-2016 годы" за счет средств¦
¦ ¦областного бюджета составляет 821 836,9 тыс. рублей, в¦
¦ ¦том числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 260 461,3 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 273 917,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 287 458,6 тыс. рублей ¦
+---------------+--------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- создание материально-технических условий для¦
¦результаты ¦поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном¦
¦реализации ¦состоянии и улучшения их технических характеристик; ¦
¦государственной¦- внедрение современных технологий при ремонте и¦
¦программы ¦содержании автомобильных дорог; ¦
¦ ¦- применение новых материалов при ремонте и содержании¦
¦ ¦автомобильных дорог; ¦
¦ ¦- сохранение регулярного сообщения на действующих¦
¦ ¦межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение¦
¦ ¦безопасности пассажирских перевозок воздушным и¦
¦ ¦автомобильным транспортом; ¦
¦ ¦- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного¦
¦ ¦обслуживания деятельности органов государственной власти¦
¦ ¦Магаданской области ¦
L---------------+---------------------------------------------------------
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
государственной программы и прогноз развития на перспективу
Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.
Опорная сеть автодорог области, сформированная в 1930-1940 годы, не отвечает требованиям перспективного развития экономики Магаданской области. Параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100%.
Сохраняется сезонность транспортной доступности северной и восточной части региона, в них отсутствуют автомобильные дороги круглогодичного действия. При этом эта часть территории области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Магаданской области составляет:
- 31 км - региональная автомобильная дорога - "Автоподъезд к поселку Талая";
- 995 км - межмуниципальные автомобильные дороги.
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:
1) техническое состояние автомобильных дорог можно расценивать как критическое, преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог полностью изношены, и при этом в области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;
2) большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна, и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды, и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;
3) искусственные сооружения не подвергаются регламентным обследованиям и испытаниям, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;
4) длительный период времени работы по ремонту автомобильных дорог не производились, тем самым не обеспечивалось восстановление ежегодного нормативного износа.
В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.
Безопасность движения на дорогах Магаданской области также является приоритетным направлением. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный моральный и материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Несоблюдение правил парковки и длительное нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, создает предпосылки для возникновения новых ДТП. Для решения данного вопроса требуется обновление материально-технической базы путем приобретения автомобилей-эвакуаторов.
Физический и моральный износ парка автобусов и воздушных судов отражается отрицательно как на производственно-экономических показателях перевозчиков, так и на качестве транспортных услуг для населения и безопасности пассажирских перевозок.
Рост затрат перевозчиков и снижение пассажиропотока, вызванного снижением численности постоянно проживающего населения в Магаданской области, увеличением собственного транспорта, приводит к уменьшению рентабельности перевозчиков, росту цен на перевозки, сокращению выполняемых рейсов, ухудшению транспортной доступности населения.
Решение перечисленных проблем возможно с использованием программно- целевого метода планирования расходов областного бюджета на содержание и развитие автомобильных дорог Магаданской области, укрепления материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных и пригородных перевозок, сохранения регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации
государственной программы
Опорная сеть автодорог области сформирована в 1940-1960 годы прошлого столетия, параметры некоторых участков не соответствуют нормативным требованиям, износ покрытия составляет почти 100%. Регион расположен в трудных климатических условиях. Преобладающая часть региональных автодорог имеет низшую категорию (IV-V). При этом эта часть территории области является самой перспективной с точки зрения освоения минерально-сырьевых ресурсов. Ведется интенсивное строительство и развитие горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Доставка грузов осуществляется современными транспортными средствами большой грузоподъемности, поэтому дорожное хозяйство требует больших затрат.
Основные цели государственной программы:
- обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области;
- обеспечение транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач: содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;
- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;
- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области;
- повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области;
- укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок;
- обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Целевые показатели, характеризующие результаты реализации государственной программы, приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей
государственной программы
----------------------------T------T-------------------------------------¬
¦ Целевой показатель ¦ Еди- ¦Значения целевых показателей по годам¦
¦ (наименование) ¦ ница +----------T--------T--------T--------+
¦ ¦изме- ¦ 2013 год ¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
¦ ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦прирост протяженности¦ км ¦ 19,13 ¦ 4,8¦ 5¦ 20¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ (перевод ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ автомо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального значения,¦ ¦ бильных ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих нормативным¦ ¦ дорог с V¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям к транспортно-¦ ¦категории ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационному состоянию¦ ¦ в IV ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦категорию)¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦содержание автомобильных¦ км ¦ 1023,40¦ 1023,40¦ 1023,40¦ 1023,40¦
¦дорог в удовлетворительном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦ремонт автомобильных дорог ¦ км ¦ 14,70¦ 10,00¦ 10,20¦ 10,70¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦количество приобретенной¦единиц¦ 12¦ 14¦ 12¦ 12¦
¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦количество субсидированных¦ рейс ¦ 410¦ 583¦ 583¦ 583¦
¦рейсов по внутриобластным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздушным маршрутам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦количество субсидированных¦ рейс ¦ 3655¦ 3826¦ 3826¦ 3826¦
¦рейсов по межмуниципальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусным маршрутам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+----------+--------+--------+--------+
¦количество получателей¦единиц¦ 61,8¦ 62¦ 62¦ 62¦
¦автотранспортных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+------+----------+--------+--------+---------
Ожидаемые результаты реализации государственной программы;
- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;
- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;
- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог;
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;
- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Реализация государственной программы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации государственной программы не выделяются.
III. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
государственной программы, характеристика и краткое
описание каждой подпрограммы
С целью обеспечения комплексного решения задач государственной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включено четыре подпрограммы.
1. "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014-2016 годы".
Цель подпрограммы - обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;
- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года";
- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
- проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;
- обеспечение деятельности МОГКУ "Управление транспорта и автомобильных дорог;
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области.
2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы".
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Задача подпрограммы - совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.
Мероприятие подпрограммы - приобретение автомобилей-эвакуаторов.
3. "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2016 годы";
Цель подпрограммы - повышение качества транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области.
Задача подпрограммы - укрепление и развитие материально-технической базы, необходимой для организации межмуниципальных перевозок и обеспечения деятельности органов государственной власти Магаданской области,
Перечень мероприятий подпрограммы:
- приобретение автобусов и вертолета для организации регулярных межмуниципальных перевозок;
- приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти Магаданской области.
4. "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014- 2016 годы".
Цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;
- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.
Перечень мероприятий подпрограммы:
- обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области;
- обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области;
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.
IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей
государственной программы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей государственной программы не планируется.
В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски реализации:
- макроэкономические и финансовые риски реализации государственной программы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий государственной программы.
Риски, характерные для каждой подпрограммы, отражены в соответствующих разделах подпрограмм.
При реализации государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации государственной программы будет осуществляться на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий государственной программы (в том числе муниципальными образованиями), выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий государственной программы;
- осуществления оценки эффективности реализации государственной программы в процессе реализации государственной программы;
- подготовки и представления ответственным исполнителем государственной программы информации о ходе и результатах реализации государственной программы, в случае необходимости - подготовки предложений о корректировке государственной программы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы предусматривается участие трех Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Автобаза администрации Магаданской области";
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Магаданское";
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Среднеканское";
- Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог".
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями по государственной программы приведен в приложении № 4 к настоящей государственной программе.
Прогноз сводных показателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетных учреждений государственной программы приведен в приложении № 5 к настоящей государственной программе.
Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений по государственной программе приведен в приложении № 6 к настоящей государственной программе.
VI. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Источником финансирования мероприятий государственной программы является областной и федеральный бюджеты.
Общий объем финансирования государственной программы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 8 243 083,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 764 280,1 тыс. рублей;
2015 год - 2 657 383,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 821 420,2 тыс. рублей.
Из них средств областного бюджета в сумме 5 845 943,4 в том числе:
2014 год - 1 889240,1 тыс. руб.;
2015 год - 1 885 283,1 тыс. руб.;
2016 год - 2 071 420,2 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 2 397 140,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875 040,0 тыс. руб.;
2015 год - 772 100,0 тыс. руб.;
2016 год - 750 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014-2016 годы" за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7 330 011,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 470 073,8 тыс. рублей;
2015 год - 2 354 721,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 505 216,6 тыс. рублей.
Из них средств областного бюджета в сумме 5 845 943,4 в том числе:
2014 год - 1 595 033,8 тыс. руб.;
2015 год - 3 582 621,1 тыс. руб.;
2016 год - 1 755 216,6 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 2 397 140,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875 040,0 тыс. руб.;
2015 год - 772 100,0 тыс. руб.;
2016 год - 750 000,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы" за счет средств областного бюджета составляет 14 535,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 845,0 тыс. рублей;
2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы "Развитие материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2016 годы" за счет средств областного бюджета составляет 76 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28 900,0 тыс. рублей;
2015 год - 23 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 23 900,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области" на 2014-2016 годы" за счет средств областного бюджета составляет 821 836,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 260 461,3 тыс. рублей;
2015 год - 273 917,0 тыс. рублей;
2016 год - 287458,6 тыс. рублей.
Распределение бюджетных ассигнований на государственную программу утверждается законом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей государственной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования государственной программы приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.
VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных государственной программой целевых показателей.
Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными государственной программой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
Zр ф
i = ----- x 100%,
n Zp пл
где:
i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
n
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в
отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го
целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
- n
I = SUM i : n,
i=1
где:
-
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения
индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных государственной программой целевых показателей осуществляется по форме:
----------------------T-----------T---------------------------T----------¬
¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значения целевых ¦ Индиви- ¦
¦ целевого показателя ¦ измерения ¦ показателей ¦ дуальный ¦
¦ ¦ +-------------T-------------+ индекс ¦
¦ ¦ ¦ Устано- ¦ Фактически ¦достижения¦
¦ ¦ ¦ вленные на ¦ достигнутые ¦ целевого ¦
¦ ¦ ¦отчетный год ¦ за отчетный ¦показателя¦
¦ ¦ ¦ (Zp пл) ¦ год (Zp ф) ¦ (%) (in) ¦
+---------------------+-----------+-------------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+-----------+-------------+-------------+----------+
¦1. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------------+-------------+----------+
¦2. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------------+-------------+----------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+-------------+-------------+----------+
¦Средний индекс (I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------+-------------+-------------+-----------
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения государственной программы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение № 1
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие транспортной системы
в Магаданской области
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T------------------T---------T---------T----------------T----------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Ответ- ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦ Последствия ¦
¦п/п¦ подпрограммы, ¦ ственный¦ реали- ¦ результат ¦ нереализации ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ исполни-¦ зации ¦ (краткое ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ тель, +----T----+ описание) ¦ ¦
¦ ¦ ¦участники¦на- ¦око-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ государ-¦чало¦нча-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ственной¦ ¦ние ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ ¦I. Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального¦
¦ ¦ и межмуниципального значения в Магаданской области на 2014-2016 годы" ¦
+---+------------------T---------T----T----T----------------T----------------+
¦ 1.¦Содержание ¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦Создание ¦Интенсивная ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦деформация, ¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦технических ¦ухудшение ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦условий для¦транспортно- ¦
¦ ¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦поддержания ¦эксплуа- ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦тационных ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦дорог в¦показателей, ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворитель-¦увеличение ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ном состоянии и¦последующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшения их¦капитальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических ¦вложений на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристик ¦восстановление ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+конструктивных ¦
¦ 2.¦Капитальный ¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦Внедрение ¦элементов дорог¦
¦ ¦ремонт и ремонт¦ ¦ ¦ ¦современных ¦и дорожных¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦технологий при¦сооружений, а¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ремонте, ¦также увеличение¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦капитальном ¦затрат на¦
¦ ¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ремонте и¦содержание ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦строительстве ¦автомобильных ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦дорог ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦дорог; ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦применение новых¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+материалов ¦ ¦
¦ 3.¦Строительство ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦при ремонте¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦капитальном ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ремонте и¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦строительстве ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+ ¦ ¦
¦ 4.¦Строительство и¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экономическое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие Дальнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Байкальского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦региона на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 2018 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 5.¦Проектно- ¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦Разработка ¦Невозможность ¦
¦ ¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦проведения ¦
¦ ¦работы будущих¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦аукционов на¦
¦ ¦лет и проведение¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦строительство, ¦
¦ ¦экспертиз ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских ¦ремонт, ¦
¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦работ на¦капитальный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦ремонт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах для¦автомобильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявления ¦дорог. Ухудшение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аукционов на¦технических и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение работ¦качественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦характеристик ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству, ¦существующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту, ¦дорог, их полное¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦разрушение, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦аварийности на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦автодорогах ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 6.¦Ликвидация ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦В случае¦Отсутствие ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦возможности ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайной ¦вовремя ¦
¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ситуации на¦ликвидировать ¦
¦ ¦природного и¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦последствия ¦
¦ ¦техногенного ¦ ¦ ¦ ¦дорогах, ¦чрезвычайной ¦
¦ ¦характера на¦ ¦ ¦ ¦возможность ¦ситуации на¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦быстро ¦дорогах, ¦
¦ ¦дорогах общего¦ ¦ ¦ ¦ликвидировать ¦возникновение ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦последствия ЧС ¦новых ¦
¦ ¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций из-за¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия связи¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с областным¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центром ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 7.¦Проведение ¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦Проведение ¦Отсутствие ¦
¦ ¦паспортизации, ¦ ¦ ¦ ¦данных ¦возможности ¦
¦ ¦диагностики и¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦оценки состояния¦
¦ ¦оценки ¦ ¦ ¦ ¦позволит узнать¦дорог, ¦
¦ ¦транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦фактические ¦дальнейшее ¦
¦ ¦эксплуатационного ¦ ¦ ¦ ¦данные о¦разрушение ¦
¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦состоянии дорог,¦автомобильных ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦поставить на¦дорог ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦учет земли для¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+получения ¦ ¦
¦ 8.¦Инвентаризация, ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦доходов в случае¦ ¦
¦ ¦межевание, ¦ ¦ ¦ ¦сдачи в аренду ¦ ¦
¦ ¦постановка на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастровый учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогами, перевод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков из одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 9.¦Обеспечение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Выполнение ¦Невыполнение ¦
¦ ¦деятельности ¦МОГКУ ¦ ¦ ¦функций по¦своих функций¦
¦ ¦казенного ¦"Управле-¦ ¦ ¦содержанию, ¦учреждением ¦
¦ ¦учреждения МОПСУ¦ние тран¦ ¦ ¦развитию и¦ ¦
¦ ¦"Управление ¦спорта ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦
¦ ¦транспорта и¦автомо- ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦бильных ¦ ¦ ¦аэропортов и¦ ¦
¦ ¦дорог" ¦дорог" ¦ ¦ ¦аэродромов и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортному ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанию ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Магаданской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦10.¦Субсидии ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Государственное ¦Невыполнение ¦
¦ ¦бюджетным ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦задание на¦своих функций¦
¦ ¦учреждениям на¦"Магадан-¦ ¦ ¦оказание ¦учреждением ¦
¦ ¦финансовое ¦ское" ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦услуг по¦ ¦
¦ ¦государственного ¦"Средне- ¦ ¦ ¦содержанию, ¦ ¦
¦ ¦задания на¦канское" ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦
¦ ¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ремонту и¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦ ¦
¦ ¦услуг по¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦ ¦
¦ ¦содержанию, ¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦
¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ II. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения ¦
¦ на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы" ¦
+---T------------------T---------T----T----T----------------T----------------+
¦11.¦Приобретение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Совершенствова- ¦Увеличение ¦
¦ ¦автомобилей- ¦ ¦ ¦ ¦ние форм и¦вероятности ¦
¦ ¦эвакуаторов ¦ ¦ ¦ ¦методов ¦возникновения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦ДТП из-за¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорной ¦наличия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности за¦препятствий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдением ¦(нахождение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участниками ¦поврежденных ТС,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦а также с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦нарушением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных ¦правил парковки)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативов и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правил и¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы оказания¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествиях ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ III. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы, необходимой для ¦
¦ обеспечения транспортного обслуживания населения и органов ¦
¦ государственной власти Магаданской области" на 2014-2016 годы" ¦
+---T------------------T---------T----T----T----------------T----------------+
¦12.¦Приобретение ¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦Сохранение ¦Износ парка¦
¦ ¦автобусов для¦ ¦ ¦ ¦регулярного ¦автобусов ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦сообщения на¦отражается ¦
¦ ¦регулярных ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦отрицательно ¦
¦ ¦межмуниципальных ¦ ¦ ¦ ¦межмуниципальных¦производственно-¦
¦ ¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦и пригородных¦экономических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах и¦показателях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦перевозчиков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦качестве ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦транспортных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦услуг для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным ¦населения и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦13.¦Приобретение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Организации ¦Физический износ¦
¦ ¦легковых ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦парка ¦
¦ ¦автомобилей ¦"Автобаза¦ ¦ ¦обеспечения ¦автомобилей ¦
¦ ¦для обеспечения¦админи- ¦ ¦ ¦транспортного ¦МОГБУ "Автобаза¦
¦ ¦транспортного ¦страции ¦ ¦ ¦обслуживания ¦администрации ¦
¦ ¦обслуживания ¦Магада- ¦ ¦ ¦деятельности ¦Магаданской ¦
¦ ¦органов ¦нской ¦ ¦ ¦органов ¦области" ¦
¦ ¦исполнительной ¦области" ¦ ¦ ¦государственной ¦значительно ¦
¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ухудшит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Магаданской ¦деятельность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦органов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозкой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ IV. Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения ¦
¦ воздушным и автомобильным транспортом, обеспечение ¦
¦ транспортного обслуживания деятельности органов ¦
¦ государственной власти Магаданской области" на 2014-2016 годы" ¦
+---T------------------T---------T----T----T----------------T----------------+
¦14.¦Обеспечение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Сохранение ¦Рост тарифов на¦
¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦регулярного ¦перевозки ¦
¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦сообщения на¦пассажиров, ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦сокращение ¦
¦ ¦воздушным ¦ ¦ ¦ ¦межмуниципальных¦пассажирских ¦
¦ ¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦и пригородных¦перевозок вплоть¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах и¦до полного¦
¦ ¦области на 2014-¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦прекращения в¦
¦ ¦2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦связи с низкой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦рентабельностью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздушным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦15.¦Обеспечение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Сохранение ¦Рост тарифов на¦
¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦регулярного ¦перевозки ¦
¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦сообщения на¦пассажиров, ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦сокращение ¦
¦ ¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦межмуниципальных¦пассажирских ¦
¦ ¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦и пригородных¦перевозок вплоть¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах и¦до полного¦
¦ ¦области на 2014-¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦прекращения в¦
¦ ¦2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦связи с низкой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦рентабельностью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦16.¦Субсидии ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Организации ¦Некачественное ¦
¦ ¦бюджетному ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦оказание ¦
¦ ¦учреждению на ¦"Автобаза¦ ¦ ¦обеспечения ¦транспортных ¦
¦ ¦финансовое ¦админи- ¦ ¦ ¦транспортного ¦услуг органам¦
¦ ¦обеспечение ¦страции ¦ ¦ ¦обслуживания ¦государственной ¦
¦ ¦государственного ¦Магадан- ¦ ¦ ¦деятельности ¦власти ¦
¦ ¦задания на¦ской ¦ ¦ ¦органов ¦Магаданской ¦
¦ ¦оказание ¦области" ¦ ¦ ¦государственной ¦области, наличие¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦жалоб со стороны¦
¦ ¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦Магаданской ¦органов ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦области ¦исполнительной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦
L---+------------------+---------+----+----+----------------+-----------------
Приложение № 2
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие транспортной системы
в Магаданской области
на 2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
---------------------T---------T-----------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Ответ- ¦Расходы областного бюджета по годам реализации ¦
¦ государственной ¦ственный ¦ государственной программы (тыс. руб.) ¦
¦ программы, ¦ испол- +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ подпрограммы, ¦ нитель, ¦ всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ мероприятия ¦участники¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подпрограммы ¦государ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная ¦ ¦5 845 943,4¦1 889 240,1¦1 885 283,1¦2 071 420,2¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 1¦ДЦХиТ АМО¦4 932 871,5¦1 585 033,8¦1 582 621,1¦1 755 216,6¦
¦"Содержание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. Содержание¦ДДХиТ АМО¦1 478 201,3¦ 510 948,3¦ 471 831,0¦ 495 422,0¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. Капитальный¦ДДХиТ АМО¦ 392 500,0¦ 84 500,0¦ 90 000,0¦ 218 000,0¦
¦ремонт и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. Строительство¦ДДХиТ АМО¦ 144 800,00¦ 0¦ 56 500,0¦ 88 300,0¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. Строительство и¦ДДХиТ АМО¦1 598 090,0¦ 583 360,0¦ 514 730,0¦ 500 000,0¦
¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(за исключением¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения) в рамках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральной целевой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Экономическое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальное развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дальнего Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Байкальского региона¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на период до 2018¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. Проектно-¦ДДХиТ АМО¦ 191 000,0¦ 51 000,0¦ 70 000,0¦ 70 000,0¦
¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы будущих лет и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение экспертиз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. Ликвидация¦ДДХиТ АМО¦ 21 000,0¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций природного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и техногенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорогах общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. Проведение¦ДДХиТ АМО¦ 32 650,0¦ 10 000,0¦ 22 650,0¦ 0¦
¦паспортизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностики и оценки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. Инвентаризация,¦ДДХиТ АМО¦ 10 022,0¦ 3 000,0¦ 7 022,0¦ 0¦
¦межевание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постановка на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадастровый учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земель, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорогами, перевод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земель или земельных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков из одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категории в другую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. Обеспечение¦ДДХиТ АМО¦ 100 250,2¦ 43 694,5¦ 28 949,1¦ 27 606,6¦
¦деятельности ¦МОГКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казенного учреждения¦"Упра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МОПСУ "Управление¦вление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта и¦тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог"¦спорта и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомоби-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10. Субсидии¦ДДХиТ АМО¦ 964 358,0¦ 301 531,0¦ 313 939,0¦ 348 888.0¦
¦бюджетным ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям на¦"Магадан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовое ¦ское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦"Средне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задания на оказание¦канское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг по содержанию,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 2¦всего ¦ 14 535,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦
¦"Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожного движения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Приобретение ¦ДДХиТ АМО¦ 14 535,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4845,0¦
¦автомобилей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эвакуаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 3¦всего ¦ 76 700,0¦ 28 900,0¦ 23 900,0¦ 23 900,0¦
¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимой для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. Приобретение¦ДДХиТ АМО¦ 45 000,0¦ 15 000,0¦ 15 000,0¦ 15 000,0¦
¦автобусов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулярных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципальных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригородных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. Приобретение¦ДДХиТ АМО¦ 31 700,0¦ 13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦легковых автомобилей¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обеспечения¦"Автобаза¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания органов¦страции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦Магадан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти ¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 4¦всего ¦ 821 836,9¦ 260 461,3¦ 273 917,0¦ 287 458,6¦
¦"Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения воздушным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и автомобильным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. Обеспечение¦ДДХиТ АМО¦ 428 856,0¦ 136 037,0¦ 142 839,0¦ 149 980,0¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения воздушным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2014-2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. Обеспечение¦ДДХиТ АМО¦ 82 895,5¦ 26 295,0¦ 27 609,6¦ 28 990,9¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2014-2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. Субсидии¦ДДХиТ АМО¦ 310 085,4¦ 98 129,3¦ 103 468,4¦ 108 487,7¦
¦бюджетным ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям на¦"Автобаза¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовое ¦админи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦страции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦Магадан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задания на оказание¦ской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------
Приложение № 3
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие транспортной системы
в Магаданской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
----------------T-----------------T-------------T-----------------------------------¬
¦ Статус ¦ Наименование ¦ Источник ¦Оценка расходов по годам реализации¦
¦ ¦ государственной ¦ финанси- ¦ государственной программы ¦
¦ ¦ программы, ¦ рования ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ подпрограммы, ¦(наименования+-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ мероприятия ¦ источников ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рования) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦"Развитие ¦всего, ¦2 764 280,1¦2 657 383,1¦2 821 420,2¦
¦программа ¦транспортной +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Магаданской ¦системы в¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦Магаданской ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на 2014-¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2016 годы" ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 875 040,0¦ 772 100,0¦ 750 000,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦1 889 240,1¦1 885 283,1¦2 071 420,2¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 1 ¦"Содержание и¦всего, ¦2 470 073,8¦2 354 721,1¦2 505 216,6¦
¦ ¦развитие +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения в¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦области" на 2014-¦федеральный ¦ 875 040,0¦ 772 100,0¦ 750 000,0¦
¦ ¦2016 годы" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦1 595 033,8¦1 582 621,1¦1 755 216,6¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1 ¦Содержание ¦всего, ¦ 510 948,3¦ 471 831,0¦ 495 422,0¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорог общего¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦области ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 510 948,3¦ 471 831,0¦ 495 422,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2 ¦Капитальный ¦всего, ¦ 84 500,0¦ 90 000,0¦ 218 000,0¦
¦ ¦ремонт и ремонт+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Магаданской ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦области ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 84 500,0¦ 90 000,0¦ 218 000,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 3 ¦Строительство ¦всего, ¦ ¦ 56 500,0¦ 88 300,0¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорог общего¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦межмуниципального¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ 56 500,0¦ 88 300,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4 ¦Строительство и¦всего, ¦1 458 400,0¦1 286 830,0¦1 250 000,0¦
¦ ¦реконструкция +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования (за¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦федерального ¦федеральный ¦ 875 040,0¦ 772 100,0¦ 750 000,0¦
¦ ¦значения) в¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦федеральной ¦областной ¦ 583 360,0¦ 514 730,0¦ 500 000.0¦
¦ ¦целевой программы¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экономическое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие Дальнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Байкальского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦региона на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 2018 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5 ¦Проектно- ¦всего, ¦ 51 000,0¦ 70 000,0¦ 70 000,0¦
¦ ¦изыскательские +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦работы будущих¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет и проведение¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертиз ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 51 000,0¦ 70 000,0¦ 70 000,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 6 ¦Ликвидация ¦всего, ¦ 7 291,7¦ 7 290,7¦ 7 290,7¦
¦ ¦последствий +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦чрезвычайных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций ¦по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного и¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техногенного ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера на+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогах общего¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦регионального или¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦межмуниципального¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Магаданской ¦областной ¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦
¦ ¦области ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 7 ¦Проведение ¦всего, ¦ 10 000,0¦ 22 650,0¦ 0¦
¦ ¦паспортизации, +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦диагностики и¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценки ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортно- ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационного¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояния ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорог ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 10 000,0¦ 22 650,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 8 ¦Инвентаризация, ¦всего, ¦ 3 000,0¦ 7 022,0¦ 0¦
¦ ¦межевание, +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦постановка на¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастровый учет¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель, занятых¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильными ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогами, перевод¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель или+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦земельных ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦участков из одной¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории в+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦другую ¦областной ¦ 3 000,0¦ 7 022,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 9 ¦Обеспечение ¦всего, ¦ 43 694,5¦ 28 949,1¦ 27 606,6¦
¦ ¦деятельности +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦казенного ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения МОГКУ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Управление ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта и¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог" +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 43 694,5¦ 28 949,1¦ 27 606,6¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 10 ¦Субсидии ¦всего, ¦ 301 531,0¦ 313 939,0¦ 348 888,0¦
¦ ¦бюджетным +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦учреждениям на¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания на¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦государственных ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦услуг по¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию, +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦капитальному ¦областной ¦ 301 531,0¦ 313 939,0¦ 348 888,0¦
¦ ¦ремонту и ремонту¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 2 ¦"Повышение ¦всего, ¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦
¦ ¦безопасности +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорожного ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения на¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на 2014-¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2016 годы" +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Приобретение ¦всего, ¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦
¦ ¦автомобилей- +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦эвакуаторов ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 3 ¦"Развитие ¦всего, ¦ 28 900,0¦ 23 900,0¦ 23 900,0¦
¦ ¦материально- +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦технической базы,¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимой для¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения и+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦органов ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦государственной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Магаданской ¦областной ¦ 28 900,0¦ 23 900,0¦ 23 900,0¦
¦ ¦области" на 2014-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1 ¦Приобретение ¦всего, ¦ 15 000,0¦ 15 000,0¦ 15 000,0¦
¦ ¦автобусов для+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦организации ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулярных ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципальных ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и пригородных¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозок ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильным +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦транспортом ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 15 000,0¦ 15 000,0¦ 15 000,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятия 2 ¦Приобретение ¦всего, ¦ 13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦легковых +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобилей для¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦власти ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 4 ¦"Обеспечение ¦всего, ¦ 260 461,3¦ 273 917,0¦ 287 458,7¦
¦ ¦транспортной +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦доступности ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦по отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушным и+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильным ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом, ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦обслуживания ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦деятельности ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦государственной ¦областной ¦ 260 461,3¦ 273 917,0¦ 287 458.6¦
¦ ¦власти ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятия 1 ¦Обеспечение ¦всего, ¦ 136 037,0¦ 142 839,0¦ 149 980,0¦
¦ ¦транспортной +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦доступности ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушным ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом в¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области на 2014-+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦2016 годы ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 136 037,0¦ 142 839,0¦ 149 980,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятия 2 ¦Обеспечение ¦всего, ¦ 26 295,0¦ 27 609,6¦ 28 990,9¦
¦ ¦транспортной +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦доступности ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильным ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом в¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области на 2014-+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦2016 годы ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 26 295,0¦ 27 609,6¦ 28 990,9¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятия 3 ¦Субсидии ¦всего, ¦ 98 129,3¦ 103 468,4¦ 108 487,7¦
¦ ¦бюджетным +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦учреждениям на¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦финансирова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания на¦ния: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦государственных ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦автотранспортных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 98 129,3¦ 103 468,4¦ 108 487,7¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------
Приложение № 4
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие транспортной системы
в Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
----------------------T-----------------------------T-----------------------------¬
¦ Наименование ¦ Значение показателя объема ¦ Расходы областного бюджета ¦
¦ подпрограммы, ¦ услуги ¦ на оказание государственной¦
¦ государственной ¦ ¦ услуги, тыс. рублей ¦
¦ услуги (работы), +---------T---------T---------+---------T---------T---------+
¦ показателя объема ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма ¦301 531,0¦313 939,0¦348 888,0¦301 531,0¦313 939,0¦348 888,0¦
¦"Содержание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Субсидии бюджетным¦301 531,0¦313 939,0¦348 888,0¦301 531,0¦313 939,0¦348 888,0¦
¦учреждениям на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задания на оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг по содержанию,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Магаданское областное¦236 093,0¦257 305,0¦289 421,0¦236 093,0¦257 305,0¦289 421,0¦
¦государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетное учреждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Магаданское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Оказание услуг по¦236 093,0¦257 305,0¦289 421,0¦236 093,0¦257 305,0¦289 421,0¦
¦содержанию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Магаданское областное¦ 65 438,0¦ 56 634,0¦ 59 467,0¦ 65 438,0¦ 56 634,0¦ 59 467,0¦
¦государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетное учреждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Среднеканское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Оказание услуг по¦ 65 438,0¦ 56 634,0¦ 59467,0¦ 65 438,0¦ 56 634,0¦ 59 467,0¦
¦содержанию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма ¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦"Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения воздушным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и автомобильным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Субсидии бюджетным¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦учреждениям на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задания на оказание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Магаданское областное¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетное учреждение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Автобаза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Оказание ¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
Приложение № 5
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие транспортной системы
в Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T----------------------------------------T---------------------------¬
¦ № ¦ Наименование подпрограммы, ¦ Расходы областного бюджета¦
¦ ¦государственного бюджетного учреждения, ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ иной цели +---------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+---+----------------------------------------+---------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие материально-¦ 13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦технической базы, необходимой для¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления регулярного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального и пригородного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщения воздушным и автомобильным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом, обеспечение транспортного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания деятельности органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти Магаданской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на 2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------+--------+--------+
¦ ¦Магаданское областное государственное¦ 13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦бюджетное учреждение "Автобаза¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администрации Магаданской области" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+---------+--------+--------+
¦ ¦Приобретение легковых автомобилей для¦ 13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦обеспечения транспортного обслуживания¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------------+---------+--------+---------
Приложение № 6
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие транспортной системы
в Магаданской области"
ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T----------------------------------------T--------------------------¬
¦ № ¦ Наименование подпрограммы, ¦ Расходы областного ¦
¦ ¦ государственного бюджетного ¦ бюджета (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ учреждения, иной цели +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+---+----------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма "Содержание и развитие¦43 694,5¦28 949,1¦27 606,6¦
¦ ¦автомобильных дорог регионального и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального значения в Магаданской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на 2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+--------+--------+--------+
¦ ¦Магаданское областное государственное¦43 694,5¦28 949,1¦27 606,6¦
¦ ¦казенное учреждение "Управление¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта и автомобильных дорог" ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------------------+--------+--------+---------
ПОДПРОГРАММА
"СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
"Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения в Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
-----------------T-------------------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог¦
¦ подпрограммы ¦регионального и межмуниципального значения в¦
¦ ¦Магаданской области" на 2014-2016 годы" (далее -¦
¦ ¦подпрограмма) ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Цель ¦обеспечение развития инфраструктуры дорожного хозяйства¦
¦подпрограммы ¦и транспорта Магаданской области ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской¦
¦подпрограммы ¦области, обеспечивающее снижение транспортных издержек¦
¦ ¦экономики региона; ¦
¦ ¦- повышение комплексной безопасности и качества дорог¦
¦ ¦транспортной системы Магаданской области; ¦
¦ ¦- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных¦
¦ ¦ситуаций природного и техногенного характера на¦
¦ ¦автомобильных дорогах регионального и межмуниципального¦
¦ ¦значения в Магаданской области ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦департамент дорожного хозяйства и транспорта¦
¦исполнитель ¦администрации Магаданской области (далее - ДДХиТ АМО) ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Участники ¦- Магаданское областное государственное бюджетное¦
¦подпрограммы ¦учреждение "Магаданское"; ¦
¦ ¦- Магаданское областное государственное бюджетное¦
¦ ¦учреждение "Среднеканское"; ¦
¦ ¦- Магаданское областное государственное казенное¦
¦ ¦учреждение "Управление транспорта и автомобильных¦
¦ ¦дорог" ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦- прирост протяженности автомобильных дорог¦
¦показатели ¦регионального и межмуниципального значения,¦
¦подпрограммы ¦соответствующих нормативным требованиям к транспортно-¦
¦ ¦эксплуатационному состоянию; ¦
¦ ¦- содержание автомобильных дорог в удовлетворительном¦
¦ ¦состоянии; ¦
¦ ¦- ремонт автомобильных дорог ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы¦2014-2016 годы. ¦
¦реализации ¦Этапы реализации государственной программы не¦
¦подпрограммы ¦выделяются ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦Объем финансирования подпрограммы за счет средств¦
¦обеспечение ¦областного и федерального бюджетов составляет¦
¦подпрограммы ¦7 330 011,5 тыс. рублей, в том числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 2 470 073,8 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 2 354 721,1 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 2 505 216,6 тыс. рублей. ¦
¦ ¦Из них средств областного бюджета в сумме 5 845943,4, в¦
¦ ¦том числе: ¦
¦ ¦2014 год - 1 595 033,8 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 год - 1 582 621,1 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2016 год - 1 755 216,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦Средства федерального бюджета 2 397 140,0 тыс. рублей,¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦2014 год - 875 040,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 год - 772 100,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2016 год - 750 000,0 тыс. руб. ¦
+----------------+-------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- создание материально-технических условий для¦
¦результаты ¦поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном¦
¦реализации ¦состоянии и улучшения их технических характеристик; ¦
¦подпрограммы ¦- внедрение современных технологий при ремонте и¦
¦ ¦содержании автомобильных дорог; ¦
¦ ¦- применение новых материалов при ремонте и содержании¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦
L----------------+--------------------------------------------------------
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной транспортной системы Магаданской области является необходимым условием повышения эффективности ее экономики и обеспечения целостности, освоения природных ресурсов, повышения уровня жизни населения Магаданской области.
Ситуация, сложившаяся в настоящее время в дорожной отрасли, сдерживает дальнейшее развитие экономики Магаданской области.
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Магаданской области являются:
- критическое техническое состояние автомобильных дорог. Преимущественно дороги с асфальтобетонным и черным покрытием имеют недостаточную прочность дорожной одежды, а 92% дорог полностью изношены и при этом в области наблюдается увеличение количества транспортных средств, участвующих в дорожном движении, возрастание интенсивности движения и скоростного режима, повышение нагрузки на дорожную одежду от автомобилей повышенной грузоподъемности;
- несоответствие автомобильных дорог современным требованиям. Большинство автомобильных дорог и мостов построено в 50-60-х годах прошлого века с использованием некачественных грунтов для отсыпки земляного полотна и не соответствующих по прочностным характеристикам каменных материалов для устройства дорожной одежды и требуют срочного ремонта с целью обеспечения безопасности движения;
- несвоевременное регламентное обследование и испытания искусственных сооружений, в результате чего их состояние по грузоподъемности и надежности определить не представляется возможным;
- несоблюдение сроков восстановления ежегодного нормативного износа автомобильных дорог. В настоящее время общая протяженность участков автомобильных дорог, не обеспеченных ремонтными работами, составляет 859 километров, что приводит к интенсивным деформациям, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей, увеличению последующих капитальных вложений на восстановление конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, а также увеличению затрат на содержание автомобильных дорог.
Автомобильные дороги являются неотъемлемой и главной частью транспортной системы региона, так как обеспечивают практически 100% внутриобластного грузового оборота из-за отсутствия в области альтернативных видов транспорта, прежде всего железнодорожного, для массового выполнения грузовых перевозок.
Развитие автомобильного сообщения в Магаданской области напрямую влияет на развитие всех других отраслей экономики региона и, прежде всего, горнорудной промышленности - освоение новых месторождений полезных ископаемых невозможно без развития транспортной инфраструктуры региона.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты развития транспортной системы Магаданской области изложены в "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ.
Исходя из приоритетов развития транспортного сектора и дорожного хозяйства Магаданской области на перспективу до 2025 года определена основная цель подпрограммы - содержание и развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- развитие транспортной инфраструктуры Магаданской области, обеспечивающее снижение транспортных издержек экономики региона;
- повышение комплексной безопасности и качества дорог транспортной системы Магаданской области;
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Магаданской области.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
----------------------------T-----T--------------------------------------¬
¦ Целевой показатель ¦ Еди-¦ Значения целевых показателей: ¦
¦ (наименование) ¦ ница+--------------T-------T-------T-------+
¦ ¦изме-¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦рения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+
¦прирост протяженности¦ км ¦19,13 (перевод¦ 4,8¦ 5¦ 20¦
¦автомобильных дорог¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ дорог с V ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального значения,¦ ¦категории в IV¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих нормативным¦ ¦ категорию) ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям к транспортно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационному состоянию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+
¦содержание автомобильных¦ км ¦ 1023,40¦1023,40¦1023,40¦1023,40¦
¦дорог в удовлетворительном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состоянии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-----+--------------+-------+-------+-------+
¦ремонт автомобильных дорог ¦ км ¦ 14,70¦ 10,00¦ 10,20¦ 10,70¦
L---------------------------+-----+--------------+-------+-------+--------
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- создание материально-технических условий для поддержания автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии и улучшения их технических характеристик;
- внедрение современных технологий при ремонте и содержании автомобильных дорог;
- применение новых материалов при ремонте и содержании автомобильных дорог.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
- содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Магаданской области;
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в рамках реализации федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года";
- проектно-изыскательские работы будущих лет и проведение экспертиз проектов;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области;
- проведение паспортизации, диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;
- инвентаризация, межевание, постановка на кадастровый учет земель, занятых автомобильными дорогами, перевод земель или земельных участков из одной категории в другую;
- обеспечение деятельности казенного учреждения МОПСУ "Управление транспорта и автомобильных дорог";
- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Магаданской области.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 настоящей подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие двух Магаданских областных государственных бюджетных учреждений и одного казенного учреждения:
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Магаданское";
- Магаданское областное государственное бюджетное учреждение "Среднеканское";
- Магаданское областное государственное казенное учреждение "Управление транспорта и автомобильных дорог".
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной и федеральный бюджеты.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов составляет 7 330 011,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2 470 073,8 тыс. рублей;
2015 год - 2 354 721,1 тыс. рублей;
2016 год - 2 505 216,6 тыс. рублей.
Из них средств областного бюджета в сумме 5 845 943,4 в том числе:
2014 год - 1 595 033,8 тыс. руб.;
2015 год - 1 582 621,1 тыс. руб.;
2016 год - 1 755 216,6 тыс. руб.
Средства федерального бюджета 2 397 140,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 875 040,0 тыс. руб.;
2015 год - 772 100,0 тыс. руб.;
2016 год - 750 000,0 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
Zр Ф
i = ----- x 100%,
n Zp пл
где:
i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
n
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в
отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го
целевого показателя на отчетный год.
- на вторам этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
- n
I = SUM i : n,
i=1
где:
-
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения
индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
----------------------T---------T-------------------------T--------------¬
¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значения целевых ¦Индивидуальный¦
¦ целевого показателя ¦измерения¦ показателей ¦ индекс ¦
¦ ¦ +-------------T-----------+ достижения ¦
¦ ¦ ¦Установленные¦ Фактически¦ целевого ¦
¦ ¦ ¦ на отчетный ¦достигнутые¦показателя (%)¦
¦ ¦ ¦ год (Zp пл) ¦за отчетный¦ (in) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год (Zp ф)¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦1. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦2. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Средний индекс (I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+-------------+-----------+---------------
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Содержание и развитие
автомобильных дорог
Магаданской области"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T------------------T---------T---------T-------------------T----------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Ответ- ¦ Срок ¦Ожидаемый результат¦ Последствия ¦
¦п/п¦ подпрограммы, ¦ ственный¦ реализа-¦(краткое описание) ¦ нереализации ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ испол- ¦ ции ¦ ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ нитель +----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦участники¦на- ¦око-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ подпро- ¦чало¦нча-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ граммы ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦ Подпрограмма "Содержание и развитие автомобильных дорог регионального и ¦
¦ межмуниципального значения в Магаданской области" на 2014-2016 годы" ¦
+---T------------------T---------T----T----T-------------------T----------------+
¦ 1.¦Содержание ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Создание ¦Интенсивная ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦деформация, ¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦технических условий¦ухудшение ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦для поддержания¦транспортно- ¦
¦ ¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог¦эксплуатационных¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦в ¦показателей, ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворительном ¦увеличение ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦состоянии и¦последующих ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦улучшения их¦капитальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических ¦вложений на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристик ¦восстановление ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+конструктивных ¦
¦ 2.¦Капитальный ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Внедрение ¦элементов дорог¦
¦ ¦ремонт и ремонт¦ ¦ ¦ ¦современных ¦и дорожных¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦технологий при¦сооружений, а¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ремонте, ¦также увеличение¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦капитальном ремонте¦затрат на¦
¦ ¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦и строительстве¦содержание ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦автомобильных ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦дорог; применение¦дорог ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦новых материалов¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦при ремонте¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+капитальном ремонте¦ ¦
¦ 3.¦Строительство ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦и строительстве¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+ ¦ ¦
¦ 4.¦Строительство и¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экономическое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие Дальнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Байкальского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦региона на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 2018 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦ 5.¦Проектно- ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Разработка ¦Отсутствие ¦
¦ ¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦возможности ¦
¦ ¦работы будущих лет¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦проведения ¦
¦ ¦и проведение¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦аукционов на¦
¦ ¦экспертиз проектов¦ ¦ ¦ ¦изыскательских ¦строительство, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ на¦ремонт, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦капитальный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорогах для¦ремонт ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявления ¦автомобильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аукционов на¦дорог. Ухудшение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение работ по¦технических и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству, ¦качественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту, ¦характеристик ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦существующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦дорог, их полное¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог¦разрушение, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автодорогах ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦ 6.¦Ликвидация ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Возможность быстро¦Отсутствие ¦
¦ ¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ликвидировать ¦возможности ¦
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦последствия ЧС В¦вовремя ¦
¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦случае ¦ликвидировать ¦
¦ ¦природного и¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦последствия ¦
¦ ¦техногенного ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайной ¦чрезвычайной ¦
¦ ¦характера на¦ ¦ ¦ ¦ситуации на¦ситуации на¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦дорогах, ¦
¦ ¦дорогах общего¦ ¦ ¦ ¦дорогах будет ¦возникновение ¦
¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых ¦
¦ ¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций из-за¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отсутствия связи¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с областным¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центром ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦ 7.¦Проведение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Проведение данных¦Отсутствие ¦
¦ ¦паспортизации, ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦возможности ¦
¦ ¦диагностики и¦ ¦ ¦ ¦позволит узнать¦оценить ¦
¦ ¦оценки ¦ ¦ ¦ ¦фактические данные¦состояние дорог,¦
¦ ¦транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦о состоянии дорог,¦дальнейшее ¦
¦ ¦эксплуатационного ¦ ¦ ¦ ¦поставить на учет¦разрушение ¦
¦ ¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦земли для получения¦автомобильных ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦доходов в случае¦дорог ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦сдачи в аренду ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+ ¦ ¦
¦ 8.¦Инвентаризация, ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦ ¦ ¦
¦ ¦межевание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постановка на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастровый учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогами, перевод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участков из одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦ 9.¦Обеспечение ¦ДДХиТ ¦2014¦2016¦Выполнение функций¦Невыполнение ¦
¦ ¦деятельности ¦АМО ¦ ¦ ¦по содержанию,¦своих функций¦
¦ ¦казенного ¦МОГКУ ¦ ¦ ¦развитию и¦учреждением ¦
¦ ¦учреждения МОГКУ¦"Упра- ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦
¦ ¦"Управление ¦вление ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦
¦ ¦транспорта и¦тран- ¦ ¦ ¦аэропортов и¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦спорта и¦ ¦ ¦аэродромов и¦ ¦
¦ ¦дорог" ¦автомо- ¦ ¦ ¦транспортному ¦ ¦
¦ ¦ ¦бильных ¦ ¦ ¦обслуживанию ¦ ¦
¦ ¦ ¦дорог" ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Магаданской области¦ ¦
+---+------------------+---------+----+----+-------------------+----------------+
¦10.¦Субсидии бюджетным¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Государственное ¦Невыполнение ¦
¦ ¦учреждениям на¦МОГБУ ¦ ¦ ¦задание на оказание¦своих функций¦
¦ ¦финансовое ¦"Магадан-¦ ¦ ¦государственных ¦учреждением ¦
¦ ¦обеспечение ¦ское" ¦ ¦ ¦услуг по¦ ¦
¦ ¦государственного ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦содержанию, ¦ ¦
¦ ¦задания на¦"Средне- ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦
¦ ¦оказание ¦канское" ¦ ¦ ¦ремонту и ремонту¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог¦ ¦
¦ ¦услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+---------+----+----+-------------------+-----------------
Приложение № 2
к подпрограмме
"Содержание и развитие
автомобильных дорог
Магаданской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ
------------------T----------T-----------------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Ответ- ¦ Расходы областного бюджета по годам реализации¦
¦ подпрограммы, ¦ ственный ¦ подпрограммы (тыс. руб.) ¦
¦ мероприятия ¦ испол- +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦ подпрограммы ¦ нитель, ¦ всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦ участники¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 1¦ДДХиТ АМО ¦4 932 871,5¦1 585 033,8¦1 582 621,1¦1 755 216,6¦
¦"Содержание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. Содержание¦ДДХиТ АМО ¦1 478 201,3¦ 510 948,3¦ 471 831,0¦ 495 422,0¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. Капитальный¦ДДХиТ АМО ¦ 392 500,0¦ 84 500,0¦ 90 000,0¦ 218 000,0¦
¦ремонт и ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. Строительство¦ДДХиТ АМО ¦ 144 800,00¦ 0¦ 56 500,0¦ 88 300,0¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. Строительство¦ДДХиТ АМО ¦1 598 090,0¦ 583 360,0¦ 514 730,0¦ 500 000,0¦
¦и реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рамках реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевой программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Экономическое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие Дальнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Байкальского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦региона на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 2018 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦5. Проектно-¦ДДХиТ АМО ¦ 191 000,0¦ 51 000,0¦ 70 000,0¦ 70 000,0¦
¦изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы будущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лет и проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экспертиз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦6. Ликвидация¦ДДХиТ АМО ¦ 21 000,0¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦
¦последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техногенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦характера на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорогах общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦7. Проведение¦ДДХиТ АМО ¦ 32 650,0¦ 10 000,0¦ 22 650,0¦ 0¦
¦паспортизации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностики и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦8. ¦ДДХиТ АМО ¦ 10 022,0¦ 3 000,0¦ 7 022,0¦ 0¦
¦Инвентаризация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межевание, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦постановка на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадастровый учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земель, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорогами, перевод¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земель или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участков из одной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦категории в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦9. Обеспечение¦ДДХиТ АМО ¦ 100 250,2¦ 43 694,5¦ 28 949,1¦ 27 606,6¦
¦деятельности ¦МОГКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦казенного ¦"Упра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения МОГКУ¦вление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Управление ¦транспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта и¦и авто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦мобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог" ¦дорог" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦10. Субсидии¦ДДХиТ АМО ¦ 964 358,0¦ 301 531,0¦ 313 939,0¦ 348 888,0¦
¦бюджетным ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениям на¦"Мага- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовое ¦данское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦"Сред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задания на¦неканское"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержанию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонту и ремонту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+----------+-----------+-----------+-----------+------------
Приложение № 3
к подпрограмме
"Содержание и развитие
автомобильных дорог
Магаданской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
---------------T-----------------T-------------T-----------------------------------¬
¦ Статус ¦ Наименование ¦ Источник ¦Оценка расходов по годам реализации¦
¦ ¦ подпрограммы, ¦ финан- ¦ подпрограммы (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ сирования +-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ подпрограммы ¦(наименования¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦ ¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ сирования) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 1¦"Содержание и¦всего, ¦2 470 073,8¦2 354 721,1¦2 505 216,6¦
¦ ¦развитие +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения в¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦области" на 2014-¦федеральный ¦ 875 040,0¦ 772 100,0¦ 750 000,0¦
¦ ¦2016 годы" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦1 595 033,8¦1 582 621,1¦1 755 216,6¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1 ¦Содержание ¦всего, ¦ 510 948,3¦ 471 831,0¦ 495 422,0¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорог общего¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦области ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 510 948,3¦ 471 831,0¦ 495 422,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2 ¦Капитальный ¦всего, ¦ 84 500,0¦ 90 000,0¦ 218 000,0¦
¦ ¦ремонт и ремонт+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Магаданской ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦области ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 84 500,0¦ 90 000,0¦ 218 000,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 3 ¦Строительство ¦всего, ¦ ¦ 56 500,0¦ 88 300,0¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорог общего¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦области ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ ¦ 56 500,0¦ 88 300,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4 ¦Строительство и¦всего, ¦1 458 400,0¦1 286 830,0¦1 250 000,0¦
¦ ¦реконструкция +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦автомобильных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог общего¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования (за¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦федерального ¦федеральный ¦ 875 040,0¦ 772 100,0¦ 750 000,0¦
¦ ¦значения) в¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦федеральной ¦областной ¦ 583 360,0¦ 514 730,0¦ 500 000,0¦
¦ ¦целевой программы¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Экономическое и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие Дальнего¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Востока и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Байкальского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦региона на период¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦до 2018 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5 ¦Проектно- ¦всего, ¦ 51 000,0¦ 70 000,0¦ 70 000,0¦
¦ ¦изыскательские +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦работы будущих¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лет и проведение¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экспертиз ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 51 000,0¦ 70 000,0¦ 70 000,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 6 ¦Ликвидация ¦всего, ¦ 7 291,7¦ 7 290,7¦ 7 290,7¦
¦ ¦последствий +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦чрезвычайных ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природного и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техногенного ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера на¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорогах общего¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦пользования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального или+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦межмуниципального¦областной ¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦ 7 000,0¦
¦ ¦значения ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 7 ¦Проведение ¦всего, ¦ 10 000,0¦ 22 650,0¦ 0¦
¦ ¦паспортизации, +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦диагностики и¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оценки ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортно- ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатационного¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояния ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦дорог ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 10 000,0¦ 22 650,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 8 ¦Инвентаризация, ¦всего, ¦ 3 000,0¦ 7 022,0¦ 0¦
¦ ¦межевание, +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦постановка на¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кадастровый учет¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель, занятых¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильными ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорогами, перевод¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земель или+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦земельных ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦участков из одной¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории в+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦другую ¦областной ¦ 3 000,0¦ 7 022,0¦ 0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 9 ¦Обеспечение ¦всего, ¦ 43 694,5¦ 28 949,1¦ 27 606,6¦
¦ ¦деятельности +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦казенного ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения МОГКУ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Управление ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта и¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог" +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 43 694,5¦ 28 949,1¦ 27 606,6¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 10¦Субсидии ¦всего, ¦ 301 531,0¦ 313 939,0¦ 348 888,0¦
¦ ¦бюджетным +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦учреждениям на¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое ¦по отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания на¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦государственных ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦услуг по¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию, +-------------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦капитальному ¦областной ¦ 301 531,0¦ 313 939,0¦ 348 888,0¦
¦ ¦ремонту и ремонту¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального или¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----------------+-------------+-----------+-----------+------------
ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
"Повышение безопасности дорожного движения на территории
Магаданской области" на 2014-2016 годы"
---------------T---------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения¦
¦подпрограммы ¦на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы"¦
¦ ¦(далее - подпрограмма) ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Цель ¦обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской¦
¦подпрограммы ¦области ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Задача ¦совершенствование материального обеспечения безопасности¦
¦подпрограммы ¦дорожного движения ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦департамент дорожного хозяйства и транспорта¦
¦исполнитель ¦администрации Магаданской области (далее - ДЦХиТ АМО) ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Участники ¦не предусмотрено ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦количество приобретенной техники ¦
¦показатели ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы¦2014-2016 годы. ¦
¦реализации ¦Этапы реализации государственной программы не выделяются ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦объем финансирования подпрограммы за счет средств¦
¦обеспечение ¦областного бюджета составляет 14 535,0 тыс. рублей, в том¦
¦подпрограммы ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 4 845,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 4 845,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 4 845,0 тыс. рублей ¦
+--------------+---------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦сохранение регулярного сообщения на действующих¦
¦результаты ¦межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение¦
¦реализации ¦безопасности пассажирских перевозок воздушным и¦
¦подпрограммы ¦автомобильным транспортом ¦
L--------------+----------------------------------------------------------
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
В Магаданской области из года в год увеличивается число автомобилей, особенно легковых - на конец 2012 г. их численность составила 45,7 тыс. единиц, в том числе в собственности граждан - 44,2 тыс. легковых автомобилей. При этом протяженность дорог в Магаданской области, в том числе и городе Магадане, где сосредоточен основной парк легкового автотранспорта, остается практически неизменной.
Узкие улицы населенных пунктов, двухполосная организация дорожного движения и наличие большого количества автомобилей привели к такому понятию как "автомобильные пробки", т.е. отсутствие или слишком медленное, по сравнению с разрешенным, движение автомобильного потока на отдельных улицах в определенные периоды времени.
"Автомобильные пробки" отражаются на безопасности дорожного движения и становятся фактором повышения аварийности на дорогах.
Причинами "автомобильных пробок", повышения аварийности могут быть и, становятся все чаще:
- нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, которые влекут за собой создание препятствий для движения других транспортных средств;
- нахождение на проезжей части транспортных средств, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Следует также отметить, что на экологии города, соблюдении норм очистки территорий дворов и улиц, деятельности коммунальных служб, пожарной безопасности отражаются брошенные, разукомплектованные и аварийные транспортные средства и их части, а также транспортные средства, в отношении которых имеются основания предполагать, что они брошены владельцами или не имеют владельца.
Для устранения вышеуказанных факторов, которые влияют на организацию автомобильного движения и жизнедеятельность населенных пунктов, в соответствии с действующим законодательством, применяется такая мера административного воздействия как эвакуация транспортных средств.
Сущность эвакуации транспортных средств заключается в применении такой меры как задержание транспортного средства. Именно эта мера предполагает ограничение возможности использования и распоряжения транспортным средством его владельцем.
Для исполнения данной меры необходимо располагать техническими средствами эвакуации транспортных средств - специальными автомобилями.
Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках программно-целевого подхода к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты подпрограммы установлены в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", который определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона к числу основных принципов обеспечения безопасности дорожного движения отнесены:
- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности;
- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;
Правовую основу подпрограммы создают вступившие с 1 июля 2012 г. в законную силу поправки в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, которые имеют целенаправленную задачу борьбы с любителями бросать автомобиль в неположенном месте, создавая помехи другому транспорту.
Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Основной задачей является совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
-------------------------T---------T-------------------------------------¬
¦ Целевой показатель ¦ Единица ¦ Значения целевых показателей: ¦
¦ (наименование) ¦измерения+-------T-------T-------T------T------+
¦ ¦ ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------------------+---------+-------+-------+-------+------+------+
¦количество приобретенной¦ единиц ¦ 0¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦
¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+---------+-------+-------+-------+------+-------
Ожидаемый результат реализации подпрограммы - сохранение регулярного со- общения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются мероприятие - приобретение автомобилей-эвакуаторов.
IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 14 535,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 4 845,0 тыс. рублей;
2015 год - 4 845,0 тыс. рублей;
2016 год - 4 845,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
VI. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
Zр ф
I = ------ x 100%,
n Zр пл
где:
I - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
n
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в
отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го
целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
- n
I = SUM i : n,
i=1
где:
-
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения
индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
----------------------T---------T-------------------------T--------------¬
¦Наименование целевого¦ Единица ¦ Значения целевых ¦Индивидуальный¦
¦ показателя ¦измерения¦ показателей ¦ индекс ¦
¦ ¦ +-------------T-----------+ достижения ¦
¦ ¦ ¦Установленные¦ Фактически¦ целевого ¦
¦ ¦ ¦ на отчетный ¦достигнутые¦показателя (%)¦
¦ ¦ ¦ год (Zp пл) ¦за отчетный¦ (in) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год (Zр ф)¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦1. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Средний индекс (I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+-------------+-----------+---------------
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения
на территории
Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T-------------T----------T---------T-------------------T-------------¬
¦ № ¦Наименование ¦ Ответ- ¦ Срок ¦Ожидаемый результат¦ Последствия ¦
¦п/п¦подпрограммы,¦ ственный ¦ реали- ¦(краткое описание) ¦нереализации ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ испол- ¦ зации ¦ ¦ мероприятий ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ нитель +----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на-¦око-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чало¦нча-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+----+----+-------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------------+----------+----+----+-------------------+-------------+
¦ Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения ¦
¦ на территории Магаданской области" на 2014-2016 годы" ¦
+---T-------------T----------T----T----T-------------------T-------------+
¦ ¦Приобретение ¦ДДХиТ АМО ¦2014¦2016¦Совершенствование ¦Увеличение ¦
¦ ¦автомобилей- ¦ ¦ ¦ ¦форм и методов¦вероятности ¦
¦ ¦эвакуаторов ¦ ¦ ¦ ¦контрольно- ¦возникновения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надзорной ¦ДТП из-за¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности за¦наличия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соблюдением ¦препятствий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участниками ¦(нахождение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного движения¦поврежденных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных ¦ТС, а также с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативов и правил¦нарушением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и развитие¦правил ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦современной системы¦парковки) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказания помощи¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествиях ¦ ¦
L---+-------------+----------+----+----+-------------------+--------------
Приложение № 2
к подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения
на территории
Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
------------------------T---------T--------------------------------------¬
¦ Наименование ¦ Ответ- ¦ Расходы областного бюджета по годам ¦
¦ подпрограммы, ¦ственный ¦ реализации подпрограммы (тыс. руб.) ¦
¦ мероприятия ¦исполни- +---------T---------T--------T---------+
¦ подпрограммы ¦ тель ¦ всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+-----------------------+---------+---------+---------+--------+---------+
¦Подпрограмма Повышение¦ДДХиТ АМО¦ 14 535,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦ 4 845,0¦
¦безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эвакуаторов ПДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+---------+---------+---------+--------+----------
Приложение № 3
к подпрограмме
"Повышение безопасности
дорожного движения
на территории
Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕННЕЙ ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"
--------------T-------------T------------------T-----------------------¬
¦ Статус ¦Наименование ¦ Источник ¦ Оценка расходов по ¦
¦ ¦подпрограммы,¦ финансирования ¦ годам реализации ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ (наименования ¦ государственной ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ источников ¦программы (тыс. рублей)¦
¦ ¦ ¦ финансирования) +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+-------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+
¦Подпрограмма ¦"Повышение ¦ всего, ¦4 845,0¦4 845,0¦4 845,0¦
¦2 ¦безопасности +------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦дорожного ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения на¦ отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на+------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦2014-2016 ¦федеральный бюджет¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦годы" +------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ областной бюджет ¦4 845,0¦4 845,0¦4 845,0¦
+-------------+-------------+------------------+-------+-------+-------+
¦Мероприятие ¦Приобретение ¦ всего, ¦4 845,0¦4 845,0¦4 845,0¦
¦ ¦автомобилей- +------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦эвакуаторов ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПДД ¦ отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦федеральный бюджет¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ +------------------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ областной бюджет ¦4 845,0¦4 845,0¦4 845,0¦
L-------------+-------------+------------------+-------+-------+--------
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
"Развитие материально-технической базы, необходимой
для обеспечения транспортного обслуживания населения и
органов государственной власти Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
--------------T----------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦подпрограмма "Развитие материально-технической базы,¦
¦подпрограммы ¦необходимой для обеспечения транспортного обслуживания¦
¦ ¦населения и органов государственной власти Магаданской¦
¦ ¦области" на 2014-2016 годы" (далее - подпрограмма) ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Цель ¦повышение качества транспортного обслуживания населения и¦
¦подпрограммы ¦органов государственной власти Магаданской области ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Задача ¦укрепление и развитие материально-технической базы,¦
¦подпрограммы ¦необходимой для организации межмуниципальных перевозок и¦
¦ ¦обеспечения деятельности органов государственной власти¦
¦ ¦Магаданской области ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации¦
¦исполнитель ¦Магаданской области (далее - ДДХиТ АМО) ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Участники ¦Магаданское областное государственное бюджетное учреждение¦
¦подпрограммы ¦"Автобаза администрации Магаданской области" ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦количество приобретенной техники ¦
¦показатели ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы¦2014-2016 годы. ¦
¦реализации ¦Этапы реализации государственной программы не выделяются ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦объем финансирования подпрограммы за счет средств¦
¦обеспечение ¦областного бюджета составляет 76 700,0 тыс. рублей, в том¦
¦подпрограммы ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 28 900,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 23 900,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 23 900,0 тыс. рублей ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- сохранение регулярного сообщения на действующих¦
¦результаты ¦межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение¦
¦реализации ¦безопасности пассажирских перевозок воздушным и¦
¦подпрограммы ¦автомобильным транспортом; ¦
¦ ¦- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного¦
¦ ¦обслуживания деятельности органов государственной власти¦
¦ ¦Магаданской области ¦
L-------------+-----------------------------------------------------------
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Уровень комфортности проживания в том или ином муниципальном образовании Магаданской области оценивается и по степени обеспечения транспортными услугами, которые влияют на свободу передвижения по региону.
Главную роль в пассажирских перевозках Магаданской области играет автомобильный транспорт, на долю которого приходится 99,8% всех перевозок пассажиров.
Особенность Магаданской области заключается в том, что практически все пассажирские перевозки междугороднего, пригородного и городского сообщения осуществляются автобусным транспортом общего пользования.
Однако следует отметить, что обеспеченность пассажирскими транспортными средствами снижается, если на конец 2009 г. она составляла 0,4 на 1000 человек населения, то к началу 2012 г. это показатель уменьшился до 0,3 на 1000 человек населения.
Важным показателем эффективности работы автобусного парка является показатель выполнения расписания движения автобусов. В 2011 г. удельный вес автобусных рейсов, выполненных без опоздания, в общем числе запланированных рейсов на междугородных маршрутах составил 99,4%, на пригородных - 99,1%.
Одной из причин несвоевременного выполнения расписания движения автобусов является физический и моральный износ автобусов, занятых на междугородных и пригородных маршрутах.
Эффективность работы органов государственной власти Магаданской области, в силу природно-климатических и пространственных особенностей региона, зависит и от обеспеченности транспортными средствами, качество и количество которых влияет на возможность посещения представителями органов государственной власти всех поселений региона, организаций и учреждений, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории; на оперативность решения возникающих проблем и устранение ситуаций, способных оказать отрицательное влияние на жизнедеятельность в области.
Предполагается осуществить модернизацию материально-технической базы, необходимой для обеспечения транспортного обслуживания населения и органов государственной власти Магаданской области в рамках отдельной подпрограммы.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
В "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ, в общем числе приоритетных задач имеются следующие:
- обеспечение высокого уровня управляемости регионом при решающей роли эффективной исполнительной власти;
- повышение качества жизни населения.
Цель подпрограммы - обеспечение безопасности дорожного движения в Магаданской области.
Задача подпрограммы - совершенствование материального обеспечения безопасности дорожного движения.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
-------------------------T---------T-------------------------------------¬
¦ Целевой показатель ¦ Единица ¦ Значения целевых показателей: ¦
¦ (наименование) ¦измерения+---------T---------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+------------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
¦количество приобретенной¦ единиц ¦ 12¦ 13¦ 11¦ 11¦
¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+---------+---------+---------+--------+---------
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом
- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
- приобретение автобусов и вертолета для организации регулярных межмуниципальных перевозок;
- приобретение легковых автомобилей для обеспечения транспортного обслуживания органов исполнительной власти.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 настоящей подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками с целью
минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза администрации Магаданской области".
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 76 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 28 900,0 тыс. рублей;
2015 год - 23 900,0 тыс. рублей;
2016 год - 23 900,0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
Zр ф
i = ------ x 100%,
n Zp пл
где:
i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
n
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в
отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го
целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
- n
I = SUM i : n,
i=1
где:
-
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения
индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
----------------------T---------T-------------------------T--------------¬
¦Наименование целевого¦ Единица ¦ Значения целевых ¦Индивидуальный¦
¦ показателя ¦измерения¦ показателей ¦ индекс ¦
¦ ¦ +-------------T-----------+ достижения ¦
¦ ¦ ¦Установленные¦ Фактически¦ целевого ¦
¦ ¦ ¦ на отчетный ¦достигнутые¦показателя (%)¦
¦ ¦ ¦ год (Zp пл) ¦за отчетный¦ (in) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год (Zp ф)¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦1. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Средний индекс (I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+-------------+-----------+---------------
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Развитие материально-технической базы,
необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения
и органов государственной власти
Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T-------------------T---------T---------T----------------T----------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Ответ- ¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦ Последствия ¦
¦п/п¦ подпрограммы, ¦ ственный¦ реали- ¦ результат ¦ нереализации ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ исполни-¦ зации ¦ (краткое ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ тель, +----T----+ описание) ¦ ¦
¦ ¦ ¦участники¦ на-¦око-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ подпро- ¦чало¦нча-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ граммы ¦ ¦ ние¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ ¦Подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимой для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 1.¦Приобретение ¦ДЦХиТ АМО¦2014¦2016¦Сохранение ¦Износ парка¦
¦ ¦автобусов для¦ ¦ ¦ ¦регулярного ¦автобусов ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦сообщения на¦отражается ¦
¦ ¦регулярных ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦отрицательно ¦
¦ ¦межмуниципальных ¦ ¦ ¦ ¦межмуниципальных¦производственно-¦
¦ ¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦и пригородных¦экономических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах и¦показателях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦перевозчиков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦качестве ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦транспортных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦услуг для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным ¦населения и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦безопасности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦
+---+-------------------+---------+----+----+----------------+----------------+
¦ 2.¦Приобретение ¦ДДХиТ АМО¦2014¦2016¦Организации ¦Физический износ¦
¦ ¦легковых ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦парка ¦
¦ ¦автомобилей для¦"Автобаза¦ ¦ ¦обеспечения ¦автомобилей ¦
¦ ¦обеспечения ¦адми- ¦ ¦ ¦транспортного ¦МОГБУ "Автобаза¦
¦ ¦транспортного ¦нистрации¦ ¦ ¦обслуживания ¦администрации ¦
¦ ¦обслуживания ¦Магадан- ¦ ¦ ¦деятельности ¦Магаданской ¦
¦ ¦органов ¦ской ¦ ¦ ¦органов ¦области" ¦
¦ ¦исполнительной ¦области" ¦ ¦ ¦государственной ¦значительно ¦
¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ухудшит ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Магаданской ¦деятельность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦органов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связанных с¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозкой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦
L---+-------------------+---------+----+----+----------------+-----------------
Приложение № 2
к подпрограмме
"Развитие материально-технической базы,
необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения
и органов государственной власти
Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
-----------------------T-------------T-----------------------------------¬
¦ Наименование ¦Ответственный¦Расходы областного бюджета по годам¦
¦ подпрограммы, ¦исполнитель, ¦реализации подпрограммы (тыс. руб.)¦
¦ мероприятия ¦ участники +--------T--------T--------T--------+
¦ подпрограммы ¦подпрограммы ¦ всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+----------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма 3¦ ДДХиТ АМО ¦76 700,0¦28 900,0¦23 900,0¦23 900,0¦
¦"Развитие материально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технической базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимой для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской области"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Приобретение¦ ДДХиТ АМО ¦45 000,0¦15 000,0¦15 000,0¦15 000,0¦
¦автобусов для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации регулярных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦межмуниципальных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригородных перевозок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Приобретение¦ ДЦХиТ АМО ¦31 700,0¦13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦легковых автомобилей¦ МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обеспечения¦ "Автобаза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания органов¦ Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти¦ области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-------------+--------+--------+--------+---------
Приложение № 3
к подпрограмме
"Развитие материально-технической базы,
необходимой для обеспечения
транспортного обслуживания населения
и органов государственной власти
Магаданской области"
на 2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
--------------T-------------------T-----------T--------------------------¬
¦ Статус ¦ Наименование ¦ Источник ¦ Оценка расходов по годам ¦
¦ ¦ подпрограммы, ¦ финан- ¦ реализации подпрограммы ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ сирования ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ (наимено- +--------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ вания ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦ ¦ источников¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ сирования)¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------+-------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦Развитие ¦ всего, ¦28 900,0¦23 900,0¦23 900,0¦
¦3 ¦материально- +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦технической базы,¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимой для¦ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦ источникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения и органов¦ сирования:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦власти Магаданской¦федеральный¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦области" на 2014-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2016 годы +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ областной ¦28 900,0¦23 900,0¦23 900,0¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦Мероприятие 1¦Приобретение ¦ всего, ¦15 000,0¦15 000,0¦15 000,0¦
¦ ¦автобусов для+-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦организации ¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулярных ¦ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межмуниципальных и¦ отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пригородных ¦ источникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевозок ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильным ¦ сирования:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦федеральный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ областной ¦15 000,0¦15 000,0¦15 000,0¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------------+-----------+--------+--------+--------+
¦Мероприятия 2¦Приобретение ¦ всего, ¦13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦легковых +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦автомобилей для¦в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортного ¦ отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ источникам¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ финан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ сирования:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦федеральный¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ областной ¦13 900,0¦ 8 900,0¦ 8 900,0¦
¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------------+-----------+--------+--------+---------
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ И
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
"Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и
автомобильным транспортом, обеспечение транспортного
обслуживания деятельности органов государственной власти
Магаданской области" на 2014-2016 годы"
--------------T----------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности¦
¦подпрограммы ¦населения воздушным и автомобильным транспортом,¦
¦ ¦обеспечение транспортного обслуживания деятельности¦
¦ ¦органов государственной власти Магаданской области" на¦
¦ ¦2014-2016 годы" (далее - подпрограмма) ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Цель ¦обеспечение транспортной доступности населения,¦
¦подпрограммы ¦обеспечение транспортного обслуживания деятельности¦
¦ ¦органов государственной власти Магаданской области ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- удовлетворение спроса населения области в¦
¦подпрограммы ¦межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и¦
¦ ¦автомобильным транспортом; ¦
¦ ¦- удовлетворение потребности органов государственной¦
¦ ¦власти Магаданской области в транспортных услугах ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации¦
¦исполнитель ¦Магаданской области (далее - ДДХиТ АМО) ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Участники ¦Магаданское областное государственное бюджетное учреждение¦
¦подпрограммы ¦"Автобаза администрации Магаданской области" ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦- количество субсидированных рейсов по внутриобластным¦
¦показатели ¦воздушным маршрутам; ¦
¦подпрограммы ¦- количество субсидированных рейсов по межмуниципальным¦
¦ ¦автобусным маршрутам; ¦
¦ ¦- количество получателей автотранспортных услуг ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы¦2014-2036 годы. ¦
¦реализации ¦Этапы реализации государственной программы не выделяются ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦объем финансирования подпрограммы за счет средств¦
¦обеспечение ¦областного бюджета составляет 821 836,9 тыс. рублей, в том¦
¦подпрограммы ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2014 год - 260 461,3 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2015 год - 273 917,0 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2016 год - 287 458,6 тыс. рублей ¦
+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- сохранение регулярного сообщения на действующих¦
¦результаты ¦межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение¦
¦реализации ¦безопасности пассажирских перевозок воздушным и¦
¦подпрограммы ¦автомобильным транспортом; ¦
¦ ¦- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного¦
¦ ¦обслуживания деятельности органов государственной власти¦
¦ ¦Магаданской области ¦
L-------------+-----------------------------------------------------------
I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы и прогноз развития на перспективу
Особенность Магаданской области заключается в том, что часть населенных пунктов региона расположены в труднодоступных, отдаленных местах, что порождает такое понятие как "ограниченная транспортная доступность".
Ограниченная транспортная доступность вызвана рядом факторов.
К объективным факторам относится сложившаяся транспортная схема, например, Северо-Эвенский район, некоторые населенные пункты Ольского района (Тахтоямск, Ямск) имеют только один вид транспортного сообщения с областным и районными центрами - воздушное сообщение, которое обеспечивается самолетами малой пассажироемкости ("малая авиация") и вертолетами. Причина наличия подобной транспортной схемы - отсутствие автомобильных дорог областного и межмуниципального вида.
Другие населенные пункты имеют только автомобильное сообщение, и на организацию работы пассажирского автотранспорта влияют такие факторы как отдаленность населенного пункта от областного и районного центров, состояние автомобильных дорог, численность проживающих, которые отражаются на транспортных издержках, рентабельности пассажирских перевозок, регулярности автомобильного сообщения.
Транспортную доступность населения, проживающего в труднодоступных, отдаленных населенных пунктах необходимо обеспечить:
- для социально-экономического развития муниципальных образований области, имеющих перспективы развития в связи с освоением минерально-сырьевой базы региона;
- для поддержания жизнедеятельности мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера;
- для доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в областном и районных центрах.
II. Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации подпрограммы
Приоритеты подпрограммы разработаны с учетом "Стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года", утвержденной Законом Магаданской области от 11 марта 2010 г. № 1241-ОЗ.
Исходя из такого приоритета социально-экономического развития Магаданской области как обеспечение комфортности проживания на территории региона определена цель подпрограммы - обеспечение транспортной доступности населения Магаданской области.
Задачи подпрограммы:
- удовлетворение спроса населения области в межмуниципальных пассажирских перевозках воздушным и автомобильным транспортом;
- удовлетворение потребности органов государственной власти Магаданской области в транспортных услугах.
Степень достижения цели и решения задач подпрограммы будет оцениваться с помощью целевых показателей, значения которых приведены в таблице.
Таблица
Состав и значение целевых показателей подпрограммы
-----------------------------T-------T-----------------------------------¬
¦ Целевой показатель ¦Единица¦ Значения целевых показателей: ¦
¦ (наименование) ¦ изме- +--------T--------T--------T--------+
¦ ¦ рения ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦количество субсидированных¦ рейс ¦ 410¦ 583¦ 583¦ 583¦
¦рейсов по внутриобластным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздушным маршрутам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦количество субсидированных¦ рейс ¦ 3655¦ 3826¦ 3826¦ 3826¦
¦рейсов по межмуниципальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автобусным маршрутам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+
¦количество получателей¦единиц ¦ 61,8¦ 62¦ 62¦ 62¦
¦автотранспортных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- сохранение регулярного сообщения на действующих межмуниципальных и пригородных маршрутах и повышение безопасности пассажирских перевозок воздушным и автомобильным транспортом;
- сохранение бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания деятельности органов государственной власти Магаданской области.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в период с 2014 года по 2016 год.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
III. Перечень основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия:
- обеспечение транспортной доступности населения воздушным транспортом в Магаданской области;
- обеспечение транспортной доступности населения автомобильным транспортом в Магаданской области;
- субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных автотранспортных услуг.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 настоящей подпрограмме.
IV. Характеристика мер государственного и правового
регулирования, а также мер управления рисками
Принятие дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Магаданской области для достижения целей подпрограммы не планируется.
В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски реализации:
Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы, связанные с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетной системы Российской Федерации;
- временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий и плана реализации мероприятий подпрограммы.
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышения уровня гарантированное достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется на основе:
- проведения мониторинга угроз выполнения мероприятий подпрограммы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере выполнения мероприятий подпрограммы;
- осуществления оценки эффективности реализации подпрограммы в процессе реализации;
- подготовки и представления в администрацию Магаданской области информации о ходе и результатах реализации подпрограммы, в случае необходимости - подготовка предложений о корректировке подпрограммы.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие Магаданского областного государственного бюджетного учреждения - "Автобаза администрации Магаданской области".
VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является областной бюджет.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 821 836,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 260 461,3 тыс. рублей;
2015 год - 273 917,0 тыс. рублей;
2016 год - 287 45 8,6 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке по всем источникам финансирования подпрограммы приведены в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.
VII. Методика оценки эффективности реализации
государственной программы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ежегодно. Критерием оценки является достижение установленных подпрограммой целевых показателей.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется в два этапа:
- на первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными подпрограммой значениями и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:
Zр ф
i = ------ x 100%,
n Zp пл
где:
i - индивидуальный индекс достижения n-го целевого показателя, %;
n
Zp ф - фактически достигнутое значение n-го целевого показателя в
отчетном году;
Zp пл - установленные в государственной программе значения n-го
целевого показателя на отчетный год.
- на втором этапе определяют средний индекс достижения целевого показателя по следующей формуле:
- n
I = SUM i : n,
i=1
где:
-
I - средний индекс достижения целевых показателей;
n - число целевых показателей государственной программы;
SUM - знак сложения (сигма), обозначающий, что все значения
индивидуальных индексов целевых показателей необходимо просуммировать.
Анализ достижения установленных подпрограммой целевых показателей осуществляется по форме:
----------------------T---------T-------------------------T--------------¬
¦ Наименование ¦ Единица ¦ Значения целевых ¦Индивидуальный¦
¦ целевого показателя ¦измерения¦ показателей ¦ индекс ¦
¦ ¦ +-------------T-----------+ достижения ¦
¦ ¦ ¦Установленные¦ Фактически¦ целевого ¦
¦ ¦ ¦ на отчетный ¦достигнутые¦показателя (%)¦
¦ ¦ ¦ год (Zp пл) ¦за отчетный¦ (in) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год (Zp ф)¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦1. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦2. Целевой показатель¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+-------------+-----------+--------------+
¦Средний индекс (I) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+-------------+-----------+---------------
Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективность использования средств областного бюджета определяется как отношение фактически произведенных расходов областного бюджета к их плановому уровняю в процентах.
При значении показателя ниже 70 - эффективность выполнения подпрограммы низкая, в интервале от 70 до 90 - эффективность оценивается как средняя, если более 90 - эффективность высокая.
Приложение № 1
к подпрограмме
"Обеспечение транспортной доступности
населения воздушным и
автомобильным транспортом,
обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов
государственной власти
Магаданской области" на
2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
----T----------------T-------------T---------T----------------T---------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦Ответственный¦ Срок ¦ Ожидаемый ¦ Последствия ¦
¦п/п¦ подпрограммы, ¦ исполнитель ¦ реали- ¦ результат ¦ нереализации ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ участники ¦ зации ¦ (краткое ¦ мероприятий ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦подпрограммы +----T----+ описание) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на-¦око-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦чало¦нча-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ние¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------------+----+----+----------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------+-------------+----+----+----------------+---------------+
¦ Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности населения воздушным и ¦
¦ автомобильным транспортом, обеспечение транспортного обслуживания ¦
¦ деятельности органов государственной власти Магаданской области" ¦
¦ на 2014-2016 годы" ¦
+---T----------------T-------------T----T----T----------------T---------------+
¦ 1.¦Обеспечение ¦ДДХиТ АМО ¦2014¦2016¦Сохранение ¦Рост тарифов на¦
¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦регулярного ¦перевозки ¦
¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦сообщения на¦пассажиров, ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦сокращение ¦
¦ ¦воздушным ¦ ¦ ¦ ¦межмуниципальных¦пассажирских ¦
¦ ¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦и пригородных¦перевозок ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах и¦вплоть до¦
¦ ¦области на 2014-¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦полного ¦
¦ ¦2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦прекращения в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦связи с низкой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦рентабельностью¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздушным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦
+---+----------------+-------------+----+----+----------------+---------------+
¦ 2.¦Обеспечение ¦ДЦХиТ АМО ¦2014¦2016¦Сохранение ¦Рост тарифов на¦
¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦регулярного ¦перевозки ¦
¦ ¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦сообщения на¦пассажиров, ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦сокращение ¦
¦ ¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦межмуниципальных¦пассажирских ¦
¦ ¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦и пригородных¦перевозок ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах и¦вплоть до¦
¦ ¦области на 2014-¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦полного ¦
¦ ¦2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦прекращения в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦связи с низкой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок ¦рентабельностью¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильным ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦
+---+----------------+-------------+----+----+----------------+---------------+
¦ 3.¦Субсидии ¦ДЦХиТ АМО ¦2014¦2016¦Организации ¦Некачественное ¦
¦ ¦бюджетному ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦оказание ¦
¦ ¦учреждению на¦"Автобаза ¦ ¦ ¦обеспечения ¦транспортных ¦
¦ ¦финансовое ¦администрации¦ ¦ ¦транспортного ¦услуг органам¦
¦ ¦обеспечение ¦Магаданской ¦ ¦ ¦обслуживания ¦государственной¦
¦ ¦государственного¦области" ¦ ¦ ¦деятельности ¦власти ¦
¦ ¦задания на¦ ¦ ¦ ¦органов ¦Магаданской ¦
¦ ¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦области, ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦наличие жалоб¦
¦ ¦автотранспортных¦ ¦ ¦ ¦Магаданской ¦со стороны¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦области ¦органов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦
L---+----------------+-------------+----+----+----------------+----------------
Приложение № 2
к подпрограмме
"Обеспечение транспортной доступности
населения воздушным и
автомобильным транспортом,
обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов
государственной власти
Магаданской области" на
2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
-------------------T-------------T---------------------------------------¬
¦ Наименование ¦Ответственный¦ Расходы областного бюджета по годам ¦
¦ мероприятий ¦ исполнитель ¦ реализации подпрограммы (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ участники +---------T---------T---------T---------+
¦ ¦подпрограммы ¦ Всего ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
+------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма 4¦ДДХиТ АМО ¦821 836,9¦260 461,3¦273 917,0¦287 458,6¦
¦"Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздушным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти Магаданской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области" на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦1. Обеспечение¦ДДХиТ АМО ¦428 856,0¦136 037,0¦142 839,0¦149 980,0¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦воздушным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦2. Обеспечение¦ДДХиТ АМО ¦ 82 895,5¦ 26 295,0¦ 27 609,6¦ 28 990,9¦
¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доступности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2014-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2016 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦3. Субсидии¦ДДХиТ АМО ¦310 085,4¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦бюджетному ¦МОГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждению на¦"Автобаза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовое ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задания на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-------------+---------+---------+---------+----------
Приложение № 3
к подпрограмме
"Обеспечение транспортной доступности
населения воздушным и
автомобильным транспортом,
обеспечение транспортного обслуживания
деятельности органов
государственной власти
Магаданской области" на
2014-2016 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ПО ВСЕМ ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ И АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014-2016 ГОДЫ"
---------------T----------------T--------------T-----------------------------¬
¦ Статус ¦ Наименование ¦ Источник ¦ Оценка расходов по годам ¦
¦ ¦ подпрограммы, ¦финансирования¦ реализации подпрограммы ¦
¦ ¦ мероприятия ¦(наименования ¦ (тыс. рублей) ¦
¦ ¦ подпрограммы ¦ источников +---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ финанси- ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦
¦ ¦ ¦ рования) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+--------------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------+----------------+--------------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма 4¦"Обеспечение ¦всего, ¦260 461,3¦273 917,0¦287 458,7¦
¦ ¦транспортной +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦доступности ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушным и¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильным ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом, ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦транспортного ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦обслуживания ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦органов ¦областной ¦260 461,3¦273 917,0¦287 458,6¦
¦ ¦государственной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2014-2016 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+--------------+---------+---------+---------+
¦Мероприятия 1 ¦Обеспечение ¦всего, ¦136 037,0¦142 839,0¦149 980,0¦
¦ ¦транспортной +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦доступности ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздушным ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом в¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области на 2014-+--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦2016 годы ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦областной ¦136 037,0¦142 839,0¦149 980,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+--------------+---------+---------+---------+
¦Мероприятия 2 ¦Обеспечение ¦всего, ¦ 26 295,0¦ 27 609,6¦ 28 990,9¦
¦ ¦транспортной +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦доступности ¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильным ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортом в¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магаданской ¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области на 2014-+--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦2016 годы ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 26 295,0¦ 27 609,6¦ 28 990,9¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+--------------+---------+---------+---------+
¦Мероприятия 3 ¦Субсидии ¦всего, ¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦ ¦бюджетным +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦учреждениям на¦в том числе по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое ¦отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания на¦рования: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказание +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦государственных ¦федеральный ¦ -¦ -¦ -¦
¦ ¦автотранспортных¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг +--------------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦областной ¦ 98 129,3¦103 468,4¦108 487,7¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----------------+--------------+---------+---------+----------
------------------------------------------------------------------
| | |
|