МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. № 5599
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2012 ГОДЫ"
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан", на основании пункта 5 части 1 статьи 16
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", пункта 5 части 1 статьи 7
и пункта 4 части 1 статьи 29
Устава муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2012 годы", утвержденную решением Магаданской городской Думы от 19.10.2007 № 72-Д (в редакции решения Магаданской городской Думы от 04.12.2009 № 130-Д, постановлений мэрии города Магадана от 10.06.2010 № 1648, от 28.12.2010 № 4283, от 12.09.2011 № 3421, от 30.12.2011 № 5003, от 18.05.2012 № 1915):
1.1. В паспорте Программы раздел
"Объемы и источники финансирования городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 82 952,330 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета 82 952,330 тыс. руб., из которых на 2008 год - 11 628,500 тыс. руб., на 2009 год - 16 352,090 тыс. руб., на 2010 год - 13 072,418 тыс. руб., на 2011 год - 18 357,033 тыс. руб., на 2012 год - 23 542,289 тыс. руб.".
1.2. В паспорте Программы раздел
"Цели и задачи городской целевой программы" изложить в новой редакции:
┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Цели и задачи│Цели Программы: │
│городской целевой│- улучшение условий дорожного движения; │
│программы │- создание безопасных условий для пешеходов. │
│ │Задачи Программы: │
│ │- увеличение пропускной способности улиц и дорог; │
│ │- обустройство дорожной сети горизонтальной разметкой│
│ │и искусственными дорожными неровностями; │
│ │- расширение сети искусственного освещения│
│ │автомобильных дорог │
└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
1.3. Раздел 2
Программы "Цели и задачи городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Стратегической целью Программы является сокращение дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования "Город Магадан" посредством улучшения условий дорожного движения и создания безопасных условий для пешеходов.
Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
- увеличение пропускной способности улиц и дорог города с применением современных технических средств (светофорные объекты, ограждения, горизонтальная дорожная разметка);
- обустройство дорожной сети горизонтальной разметкой и искусственными дорожными неровностями;
- расширение сети искусственного освещения автомобильных дорог".
1.4. Раздел 4
Программы "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Программа направлена на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования "Город Магадан", улучшение условий дорожного движения и создание безопасных условий для пешеходов.
В результате реализации программных мероприятий на территории города к 2013 году планируется:
- построить и отремонтировать 32,1 тыс. м кв. тротуаров;
- оборудовать дорожную сеть города 6 новыми светофорными объектами и провести реконструкцию 10 существующих;
- расширить сеть искусственного освещения автомобильных дорог путем установки 301 опоры для освещения;
- повысить безопасность движения автомобильного транспорта и пешеходов путем нанесения горизонтальной дорожной разметки и установки ограждений.
Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Магадан".
Значения целевых индикаторов
┌───┬──────────────┬────────────┬─────┬──────┬────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Методика │Еди- │Факти-│ Показатели целевых │
│п/п│ целевого │ расчета │ница │ческие│ индикаторов │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ устройство 80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 554 м кв. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ разметки, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ применение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ разметки как │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ средства │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ организации │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ транспортных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ средств и │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ пешеходов │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 11│Горизонтальная │2008-│МБУ "КЗХ"│ 4 583,700│ 246,000│ 759,000│ 1 132,000│1 500,000│ 946,700│местный │ │
│ │дорожная разметка │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 12│Устройство │2010 │МБУ "КЗХ"│ 777,400│ │ │ 777,400│ │ │местный │ Устройство │
│ │стационарного │ │(приобрет│ │ │ │ │ │ │бюджет │ стационарного │
│ │автогородка │ │ ение │ │ │ │ │ │ │ │ автогородка │
│ │ │ │оборудова│ │ │ │ │ │ │ │ позволит │
│ │ │ │ ния) │ │ │ │ │ │ │ │ обучать детей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ правилам │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ 13│Устройство │ │МБУ "КЗХ"│ 375,000│ │ │ │ │ 375,000│местный │ Повышение │
│ │искусственных │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ безопасности │
│ │дорожных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │неровностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ оснащение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │искусственными │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ неровностями │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ пешеходных │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ переходов │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │ВСЕГО местный│ │ │82 952,330│11 628,500│16352,090│13 072,418│18357,033│23 542,289│ │ │
│ │бюджет, в том│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │Департамент САТЭК │ │ │10 440,378│ 0,000│ 0,000│ 2 813,818│1 778,860│ 5 847,700│ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │МБУ "ГЭЛУД" │ │ │35 235,200│ 3 823,200│10000,000│ 2 000,000│9 412,000│10 000,000│ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │МБУ "Горсвет" │ │ │13 132,853│ 5 920,000│1 352,090│ 3 000,000│1 166,174│ 1 694,589│ │ │
├────┼───────────────────┼─────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤
│ │МБУ "КЗХ" │ │ │24 143,899│ 1 885,300│5 000,000│ 5 258,600│5 999,999│ 6 000,000│ │ │
└────┴───────────────────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────────┘