МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 2012 г. № 3592
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ НА 2011-2013 ГОДЫ"
В целях наиболее эффективного распределения денежных средств, на основании статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением
мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в долгосрочную городскую целевую программу
"Развитие физической культуры и спорта в городе Магадане на 2011-2013 годы", утвержденную Постановлением мэрии города Магадана от 28 октября 2010 года № 3291, изменения, изложив программу
в новой редакции согласно приложению
.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 06.09.2012 № 3592
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ МАГАДАНЕ
НА 2011-2013 ГОДЫ"
наименование программы
мэрия города Магадана
заказчик программы
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Развитие физической культуры и спорта в городе│
│долгосрочной │Магадане на 2011-2013 годы" (далее - Программа) │
│городской целевой│ │
│программы │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление
мэрии города Магадана от 03.08.2009 "О перечне долгосрочных городских
целевых программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к разработке
│ │ледозаливочной │ год │ │ │ │ │ │ числе: │Обеспечение │
│ │машины │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤круглогодичной │
│ │ │ │ │ 3600,00│ ---│ ---│ 3600,00│Внебюджетные│работы дворовых│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ источники │плоскостных │
│ │ │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤сооружений │
│ │ │ │ │ 900,00│ ---│ ---│ 900,00│ Местный │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤ │
│2.4.│Приобретение │ 2013 │КФКСиТ│ 800,00│ ---│ ---│ 800,00│Всего, в том│ │
│ │инвентаря и иных│ год │ │ │ │ │ │ числе: │ │
│ │расходных │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤ │
│ │материалов │ │ │ 640,00│ ---│ ---│ 640,00│Внебюджетные│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ источники │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤ │
│ │ │ │ │ 160,00│ ---│ ---│ 160,00│ Местный │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤ │
│2.5.│Расходы на│ 2013 │КФКСиТ│ 400,00│ ---│ ---│ 400,00│Всего, в том│ │
│ │обслуживание │ год │ │ │ │ │ │ числе: │ │
│ │техники │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤ │
│ │ │ │ │ 320,00│ ---│ ---│ 320,00│Внебюджетные│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ источники │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤ │
│ │ │ │ │ 80,00│ ---│ ---│ 80,00│ Местный │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ │
├────┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┼───────────────┤
│2.6.│Подготовка │ 2013 │ДСАТЭК│30208,00│ ---│ ---│30208,00│Всего, в том│ │
│ │основания │ год │ │ │ │ │ │ числе: │Обеспечение │
│ │(асфальтирование) │ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤круглогодичной │
│ │для укладки│ │ │24166,40│ ---│ ---│24166,40│Внебюджетные│работы дворовых│
│ │покрытия, │ │ │ │ │ │ │ источники │плоскостных │
│ │благоустройство и│ │ ├────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┤сооружений │
│ │освещение │ │ │ 6041,60│ ---│ ---│ 6041,60│ Местный │ │
│ │территории │ │ │ │ │ │ │ бюджет │ │
├────┴────────────────────┴──────┴──────┼────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┴───────────────┤
│ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч. │39608,00│ ---│ ---│39608,00│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼────────┤ │
│средства местного бюджета │ 7921,60│ ---│ ---│ 7921,60│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼────────┤ │
│Внебюджетные источники │31686,40│ ---│ ---│31686,40│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼────────┤ │
│ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в т.ч. │67708,00│ ---│ ---│67708,00│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼────────┤ │
│средства местного бюджета │13541,60│ ---│ ---│13541,60│ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼────────┤ │
│Внебюджетные источники │54166,40│ ---│ ---│54166,40│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴────────┴────────────────────────────┘