МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2012 г. № 3182
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
НА 2008-2011 ГОДЫ
В связи с окончанием срока реализации городской целевой программы
"Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы, в соответствии с пунктами 7
и 9 раздела VI
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденного Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328, руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан, мэрия города Магадана постановляет:
1. Утвердить сводный отчет
по исполнению городской целевой программы
"Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 12-Д, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в городских средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Абрамова С.В.
Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 08.08.2012 № 3182
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
НА 2008-2011 ГОДЫ
за весь период реализации
Комитет по работе с хозяйствующими субъектами
и развитию производственно-потребительской
инфраструктуры мэрии города Магадана
ответственный исполнитель
(по паспорту Программы)
┌───┬──────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ № │ Мероприятия по │Отчет- │ Финансовые затраты, │ Фактически реализовано │ Фактически профинансировано │Реализовано в │
│ │ программе │ ный │ тыс. руб. │ программных мероприятий, │ (кассовый расход), │ натуральных │
│ │ │период │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ показателях │
│ │ │ ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────┬───────────────────┼──────────┬─────────────────────────┤ │
│ │ │ │ Утвержденный план │ Уточненный план │ │ в т.ч. по │ Всего │ в т.ч. по │ │
│ │карманами и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │парковочными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │площадками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 3│Доля │ % │ 10,8│ 11,2│ 103,70│ 10,8│ 10,7│ 99,07│ 11,2│ 11,3│ 100,89│ 11,7│ 11,54│ 98,63│
│ │остановочных │ │ │ (26/│ (11,2/│ │ (25/│ (10,7/│ │ (27/│ (11,3/│ │ (27/│ (11,54/│
│ │пунктов, │ │ │ 231 х│ 10,8 х│ │ 234 х│ 10,8 х│ │ 239 х│ 11,2 х│ │ 234 х│ 11,7 х│
│ │оборудованных │ │ │ 100%)│ 100%)│ │ 100%)│ 100%)│ │ 100%)│ 100%)│ │ 100%)│ 100%)│
│ │павильонами с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │торговыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объектами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 4│Соотношение │ % │ 98,0│ 98,35│ 99,64│ 95,0│ 45,38│ 209,34│ 93,0│ 161,11│ 57,72│ 90,0│ 88,5│ 101,69│
│ │количества │ │ │ (119/│ <*>
│ │(54/119│ <*>
│ │ (87/54│ <*>
│ │ (77/87│ <*>
│
│ │жалоб │ │ │ 121 х│ (98,0/│ │х 100%)│ (95,0/│ │х 100%)│ (93,0/│ │х 100%)│(90/88,5│
│ │пассажиров в│ │ │ 100%)│ 98,35│ │ │45,38 х│ │ │ 161,11│ │ │ х 100%)│
│ │отчетном │ │ │ │ х100%)│ │ │ 100%)│ │ │х 100%)│ │ │ │
│ │периоде к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(планируется │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ежегодное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │снижение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │показателя!) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 5│Средняя │ мест │ 18,1│ 18,1│ 100,0│ 18,5│ 18,88│ 102,05│ 18,8│ 18,99│ 101,01│ 19,0│ 16,99│ 89,42│
│ │вместимость │ │ │ (3338│ │ │ (3247│ │ │ (3229│ │ │ (2429│ │
│ │автобусов │ │ │ пос.│ │ │ пос.│ │ │ пос.│ │ │ пос.│ │
│ │ │ │ │ мест/│ │ │ мест /│ │ │ мест/│ │ │ мест/│ │
│ │ │ │ │184 ТС)│ │ │172 ТС)│ │ │ 170ТС)│ │ │143 ТС)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 6│Интервалы │минуты│ 14,0│ 14,5│ 96,6│ 13,0│ 15,05│ 86,38│ 12,0│ 12,2│ 98,36│ 10,0│ 12,20│ 81,97│
│ │движения │ │ │ │ <*>
│ │ │ <*>
│ │ │ <*>
│ │ │ <*>
│
│ │(планируется │ │ │ │ (14,0/│ │ │ (13,0/│ │ │ (12,0/│ │ │ (10,0/│
│ │ежегодное │ │ │ │ 14,5 х│ │ │15,05 х│ │ │ 12,2 х│ │ │ 12,2 х│
│ │снижение │ │ │ │ 100%)│ │ │ 100%)│ │ │ 100%)│ │ │ 100%)│
│ │показателя!) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Итого │ % │ │ │ 90,47│ │ │ 122,03│ │ │ 93,47│ │ │ 103,42│
│ │эффективность в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целом по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программе (Е) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
--------------------------------
Примечание:
<*> Поскольку в соответствии с ГЦП СТО
планируется ежегодное снижение значений целевых индикаторов под номерами 4 и 6, то эффективность реализации программы в процентах по ним рассчитана наоборот: плановое значение целевого индикатора/ фактическое значение целевого индикатора х 100%.