МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2012 г. № 1915
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2012 ГОДЫ"
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования "Город Магадан", на основании пункта 5 части 1 статьи 16
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", пункта 5 части 1 статьи 7
и пункта 4 части 1 статьи 29
Устава муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", Решением
Магаданской городской Думы от 23.12.2011 № 84-Д (в ред. Решения Магаданской городской Думы от 21.02.2012 № 1-Д), мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2012 годы", утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 19.10.2007 № 72-Д (в редакции Решения Магаданской городской Думы от 04.12.2009 № 130-Д, Постановлений мэрии города Магадана от 10.06.2010 № 1648, от 28.12.2010 № 4283, от 12.09.2011 № 3421, от 30.12.2011 № 5003):
1.1. В паспорте Программы раздел
"Объемы и источники финансирования городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 101 007,741 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 86 007,741 тыс. руб., из которых на 2008 год - 11 628,500 тыс. руб., на 2009 год - 16 352,090 тыс. руб., на 2010 год - 13 072,418 тыс. руб., на 2011 год - 18 357,033 тыс. руб., на 2012 год - 26 597,700 тыс. руб."; внебюджетные средства 15 000,000 тыс. руб., из которых на 2012 год - 15 000,000 тыс. руб.".
1.2. Раздел 7
Программы "Ресурсное обеспечение городской целевой программы" изложить в новой редакции:
"Финансовые ресурсы Программы для решения проблем по повышению безопасности дорожного движения формируются за счет бюджетных средств муниципального образования "Город Магадан" и внебюджетных источников.
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Финансовые средства, тыс. руб. │
│ Источники ├───────────┬────────────────────────────────────────────────────┤
│ финансирования │ │ в том числе: │
│ │ Всего ├─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │2008 год │2009 год │2010 год │2011 год │2012 год │
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Всего, │101 007,741│11628,500│16352,090│13 072,418│18 357,033│41 597,700│
│в том числе: │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│средства │ 86 007,741│11628,500│16352,090│13 072,418│18 357,033│26 597,700│
│местного бюджета│ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Из средств│ │ │ │ │ │ │
│местного │ │ │ │ │ │ │
│бюджета: │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│департамент │ 12 190,378│ 0,000│ 0,000│ 2 813,818│ 1 778,860│ 7 597,700│
│САТЭК │ │ │ │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│МУ "ГЭЛУД" │ 35 235,200│3 823,200│10000,000│ 2000,000│ 9 412,000│10 000,000│
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│МУ "Горсвет" │ 14 438,264│5 920,000│1 352,090│ 3 000,000│ 1 166,174│ 3 000,000│
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│МУ "КЗХ" │ 24 143,899│1 885,300│5 000,000│ 5 258,600│ 5 999,999│ 6 000,000│
├────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│внебюджетные │ 15 000,000│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│15 000,000│
│средства │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования "Город Магадан" на очередной финансовый год".
1.3. Раздел 9
"Система программных мероприятий к городской целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему Постановлению.
│ │информационных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ уменьшение │
│ │панно на желтом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ возможности │
│ │фоне │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ выхода │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┤ пешеходов на │
│ 11│Горизонтальная │2008-│ │ 5 237,000│ 246,000│ 759,000│ 1 132,000│ 1 500,000│ 1 600,000│местный│проезжую часть│
│ │дорожная разметка │2012 │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ дороги, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │устройство 80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 892 м кв. │
│ │ │ │МУ "КЗХ" │ │ │ │ │ │ │ │ дорожной │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ разметки │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ежегодно, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ применение │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ разм. │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 12│Устройство │2012 │ │ 375,000│ │ │ │ │ 375,000│местный│ Повышение │
│ │искусственных │ │МУ "КЗХ" │ │ │ │ │ │ │бюджет │ безопасности │
│ │дорожных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │неровностей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 13│Устройство │2010 │МУ "КЗХ" │ 777,400│ │ │ 777,400│ │ │ │ Повышение │
│ │стационарного │ │ (прио- │ │ │ │ │ │ │ │ безопасности │
│ │автогородка │ │бретение │ │ │ │ │ │ │ │ дорожного │
│ │ │ │ обору- │ │ │ │ │ │ │ │ движения │
│ │ │ │дования) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ 14│Строительство │2012 │ Депар- │ 15 000,000│ │ │ │ │15 000,000│внебюд-│ Повышение │
│ │подземного │ │ тамент │ │ │ │ │ │ │жетный │ безопасности │
│ │перехода в районе│ │ САТЭК │ │ │ │ │ │ │ исто- │ дорожного │
│ │Магаданского шоссе│ │ │ │ │ │ │ │ │ чник │ движения │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │ВСЕГО, в том числе│ │ │101 007,741│11 628,500│16 352,090│13 072,418│18 357,033│41 597,700│ │ │
│ │по источникам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │местный бюджет, в│ │ │ 86 007,741│11 628,500│16 352,090│13 072,418│18 357,033│26 597,700│ │ │
│ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │Департамент САТЭК │ │ │ 12 190,378│ 0,000│ 0,000│ 2 813,818│ 1 778,860│ 7 597,700│ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │МУ "ГЭЛУД" │ │ │ 35 235,200│ 3 823,200│10 000,000│ 2 000,000│ 9 412,000│10 000,000│ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │МУ "Горсвет" │ │ │ 14 438,264│ 5 920,000│ 1 352,090│ 3 000,000│ 1 166,174│ 3 000,000│ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │МУ "КЗХ" │ │ │ 24 143,899│ 1 885,300│ 5 000,000│ 5 258,600│ 5 999,999│ 6 000,000│ │ │
├────┼──────────────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────────┤
│ │Внебюджетный │ │ │ 15 000,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│15 000,000│ │ │
│ │источник │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴─────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────────┘