МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2011 г. 4530
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА"
В 2011-2013 ГОДАХ"
В целях наиболее эффективного распределения денежных средств, на основании статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением
мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в долгосрочную городскую целевую программу
"Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования "Город Магадан" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в 2011-2013 годах", утвержденную Постановлением мэрии города Магадана от 29 июля 2010 года № 2254, следующие изменения:
1.1. В паспорте
Программы строку
"Исполнители долгосрочной городской целевой программы" изложить в новой редакции:
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Исполнители │Управление по учету и распределению жилой площади мэрии│
│долгосрочной │города Магадана; │
│городской │Управление здравоохранения мэрии города Магадана│
│целевой │(исполнитель программы в 2011 году); │
│программы │Управление культуры мэрии города Магадана; │
│ │Управление социальной поддержки семьи и молодежи мэрии│
│ │города Магадана; │
│ │Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии│
│ │города Магадана; │
│ │Департамент строительства, архитектуры, технического и│
│ │экологического контроля мэрии города Магадана │
└─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2. В паспорте
Программы строку
"Объемы и источники финансирования долгосрочной городской целевой программы" изложить в новой редакции:
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│Общий объем финансирования Программы составит 33222,1│
│источники фи-│тыс. руб., в том числе: │
│нансирования │- за счет средств бюджета муниципального образования "Город│
│долгосрочной │Магадан" - 33222,1 тыс. руб., из них по годам и│
│городской │исполнителям: │
│целевой │в 2011 году - 11166,8 тыс. руб.: │
│программы │- управление культуры мэрии города Магадана - 1148,7 тыс.│
│ │руб.; │
│ │- управление здравоохранения мэрии города Магадана - 3906,7│
│ │тыс. руб.; │
│ │- управление социальной поддержки семьи и молодежи мэрии│
│ │города Магадана - 1941,3 тыс. руб.; │
│ │- комитет физической культуры, спорта и туризма мэрии│
│ │города Магадана - 610,1 тыс. руб.; │
│ │- управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным│
│ │Замена, ремонт и│ │ и молодежи │ │ │ │ │ │ │
│ │ревизия пожарных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │гидрантов. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Проверка │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внутреннего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотвода на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотдачу │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│Итого: │ 519,7│ 214,7│ 273│ 32│ │ │
├────┬─────────────────┬─────┬────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│4.13│Приобретение │2011-│ Управления: │ │ │ │ │Муници-│ Обеспечение │
│ │электрических │2013 │ по учету и │ 10│ │ 10│ │пальный│ пожарной │
│ │фонарей на случай│ │ распределению │ │ │ │ │ бюджет│ безопасности │
│ │отключения │ │ жилой площади, │ │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии │ │здравоохранения,│ 8,1│ 8,1│ │ │ │ │
│ │при пожаре │ │ культуры, │ 25,2│ │ 25,2│ │ │ │
│ │ │ │ социальной │ 24│ 10│ 14│ │ │ │
│ │ │ │поддержки семьи │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ и молодежи │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│Итого: │ 67,3│ 18,1│ 49,2│ │ │ │
├────┬─────────────────┬─────┬────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│4.14│Изготовление │2011-│ Управления: │ │ │ │ │Муници-│ Обеспечение │
│ │планов эвакуации │2013 │ по учету и │ 43,2│ │ 43,2│ │пальный│ пожарной │
│ │ │ │ распределению │ │ │ │ │ бюджет│ безопасности │
│ │ │ │ жилой площади, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │здравоохранения │ 12│ 12│ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│Итого: │ 55,2│ 12│ 43,2│ │ │ │
├────┬─────────────────┬─────┬────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│4.16│Установка прямой│2011-│ Управления: │ │ │ │ │Муници-│ Обеспечение │
│ │телефонной связи│2013 │ по учету и │ 72,7│ │ 72,7│ │пальный│своевременного│
│ │с ближайшим│ │ распределению │ │ │ │ │ бюджет│ вызова │
│ │подразделением │ │ жилой площади, │ │ │ │ │ │ пожарной │
│ │пожарной охраны│ │здравоохранения,│ 26,5│ 26,5│ │ │ │ охраны при │
│ │или пунктом│ │ культуры, │ 156│ 20│ 136│ │ │ пожарах и ЧС │
│ │пожарной части │ │ социальной │ 40│ │ 40│ │ │ │
│ │ │ │поддержки семьи │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ и молодежи │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────────┴─────┴────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│Итого: │ 295,2│ 46,5│ 248,7│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┤
│Всего: │33222,1│11166,8│14757,2│7298,1│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────────────┤
│Итого (за весь период): │ 33222,1│
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘