МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2011 г. № 4185
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2011 ГОДЫ
В целях улучшения транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" и обеспечения безопасности пассажирских перевозок в рамках городской целевой программы
"Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы, утвержденной Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 12-Д (с дополнениями и изменениями), в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан", утвержденным Постановлением мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328, руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую программу
"Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы (далее - Программа), утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 12-Д (с изменениями и дополнениями, внесенными Решениями Магаданской городской Думы от 19 июня 2008 года № 81-Д, от 10 декабря 2008 года № 132-Д, от 23 апреля 2009 года № 51-Д, от 4 декабря 2009 года № 128-Д, от 25 декабря 2009 года № 146-Д):
1.1. В строке
"Объемы и источники финансирования городской целевой программы" Паспорта Программы цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".
1.2. В разделе 7
"Ресурсное обеспечение Программы" цифры "126057,54" заменить цифрами "109759,55", цифры "73707,54" заменить цифрами "65985,24", цифры "52350,00" заменить цифрами "43774,31".
1.3. В разделе 4
"Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы" текст
таблицы, содержащей наименования, методику расчета и показатели целевых индикаторов за отчетные периоды, согласно которым оценивается эффективность реализации программных мероприятий, а также сноски к ней изложить в следующей редакции:
┌───┬────────────────────┬────────────┬──────┬───────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Методика │ Еди- │ Плановые значения │
│п/п│целевого индикатора │ расчета │ ницы │целевых индикаторов на │
│ │ │ целевого │изме- │конец отчетного периода│
│ │ │ индикатора │рения │ (года) │
│ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │ │ │ │2008 │2009 │2010 │2011 │
├───┼────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1│Доля новых│V = № нов./N│ % │ 3,8│ 2,2│ 3,8│ 15,5│
│ │транспортных средств│общ. х 100% │ │ │ │ │ │
│ │в общем количестве│ <*>
│ │ │ │ │ │
│ │подвижного состава │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2│Доля остановочных│ Dk = Sk/So │ % │ 77,0│ 77,5│ 78,3│ 79,6│
│ │пунктов, │х 100% <**>
│ │ │ │ │ │
│ │оборудованных │ │ │ │ │ │ │
│ │заездными карманами│ │ │ │ │ │ │
│ │и парковочными│ │ │ │ │ │ │
│ │площадками │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3│Доля остановочных│ Dp = Sp/So │ % │ 10,8│ 10,8│ 11,2│ 11,7│
│ │пунктов, │х 100% <***>
│ │ │ │ │ │
│ │оборудованных │ │ │ │ │ │ │
│ │павильонами с│ │ │ │ │ │ │
│ │торговыми объектами │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4│Соотношение │G = Gn/Gp х │ % │ 98,0│ 95,0│ 93,0│ 90,0│
│ │количества жалоб│100% <****>
│ │ │ │ │ │
│ │пассажиров в│ │ │ │ │ │ │
│ │отчетном периоде к│ │ │ │ │ │ │
│ │предыдущему │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5│Средняя вместимость│ M = q/№ │ пос. │ 18,1│ 18,5│ 18,8│ 19,0│
│ 11.│Проведение │2008-│МУ города│ │ │ │ │ │Финансирование│ Улучшение │
│ │исследований │2011 │Магадана "ЦДСГПТ"│ │ │ │ │ │ в рамках │ качества │
│ │пассажиропотоков │ │ │ │ │ │ │ │ текущей │предоставляемых│
│ │на городских│ │ │ │ │ │ │ │ деятельности │ транспортных │
│ │маршрутах │ │ │ │ │ │ │ │ │ услуг │
├────┼─────────────────┼─────┼─────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 12.│Анализ расчета│2008-│МУ города│ │ │ │ │ │Финансирование│ Улучшение │
│ │необходимого │2011 │Магадана "ЦДСГПТ"│ │ │ │ │ │ в рамках │ качества │
│ │количества │ │ │ │ │ │ │ │ текущей │предоставляемых│
│ │автобусов │ │ │ │ │ │ │ │ деятельности │ транспортных │
│ │различной │ │ │ │ │ │ │ │ │ услуг │
│ │вместимости, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исходя из│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │изученного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пассажиропотока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на городских│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │маршрутах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼─────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 13.│Мониторинг рынка│2008-│Комитет по работе│ │ │ │ │ │Финансирование│ Улучшение │
│ │транспортных │2011 │с хозяйствующими│ │ │ │ │ │ в рамках │ качества │
│ │услуг, изучение│ │субъектами и│ │ │ │ │ │ текущей │предоставляемых│
│ │опыта работы│ │развитию │ │ │ │ │ │ деятельности │ транспортных │
│ │пассажирского │ │производственно- │ │ │ │ │ │ │ услуг │
│ │транспорта в│ │потребительской │ │ │ │ │ │ │ │
│ │других городах │ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │мэрии города│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Магадана │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────┼─────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│ 14.│Проведение декад│2008-│Комитет по работе│ │ │ │ │ │Финансирование│ Улучшение │
│ │и месячников│2011 │с хозяйствующими│ │ │ │ │ │ в рамках │ качества │
│ │"Чистый автобус" │ │субъектами и│ │ │ │ │ │ текущей │предоставляемых│
│ │ │ │развитию │ │ │ │ │ │ деятельности │ транспортных │
│ │ │ │производственно- │ │ │ │ │ │ │ услуг │
│ │ │ │потребительской │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │мэрии города│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Магадана, МУ│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │города Магадана│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │"ЦДСГПТ" │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┴─────┴─────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │Всего по ГЦП, │109759,55│22308,0│14622,4│27651,7│45177,45│ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │бюджет МО "Город Магадан" │ 65985,24│19108,0│13332,4│17668,7│15876,14│ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │внебюджетные источники │ 43774,31│ 3200,0│ 1290,0│ 9983,0│29301,31│ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────────────┴───────────────┘