МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2011 г. № 4134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД МАГАДАН"
НА 2010-2014 ГОДЫ"
В целях наиболее эффективного распределения денежных средств, на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 34.1
и 45
Устава муниципального образования "Город Магадан", в соответствии с Постановлением
мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 года № 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан" мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в раздел 3
"Система программных мероприятий к муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2010-2014 годы", утвержденной Постановлением мэрии города Магадана от 26 ноября 2010 года № 3654, следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.1.1
, 1.1.5
, 1.2.10
, 1.2.11
, 1.2.26
, 1.2.30
, 1.2.38
, 1.2.39
, 1.2.42
, 1.2.46
изложить в новой редакции согласно приложению
.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 09.11.2011 № 4134
3. Система программных мероприятий к муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании "Город Магадан"
на 2010-2014 годы
Перечень программных мероприятий на 2010-2014 годы
┌──────┬─────────────────┬──────┬──────┬────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐
│№ п/п │ Наименование │ Еди- │ Коли-│ Потребность в финансовых средствах,│ Исто- │ Ответ- │
│ │ мероприятия │ ница │ че- │ тыс. руб. │ чник │ ственный │
│ │ │изме- │ ство ├───────┬────────────────────────────┤финан- │ испол- │
│ │ │рения │ │ Всего │ в том числе по годам │ сиро- │ нитель │
│ │ │ │ │ ├────┬───────┬─────┬────┬────┤ вания │ │
│ │ │ │ │ │2010│ 2011 │2012 │2013│2014│ │ │
│ │ │ │ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │ │ │
├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼──────────┤
│ 1.1.1│Проведение │единиц│ 141│24965,5│ 0│ 9141,5│15824│ 0│ 0│ всего │Учреждения│
│ │энергетических │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤бюджетной │
│ │молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ семьи │
│ │ │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤ │
│ │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │внебюд-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жетные │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сред- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ства │ │
├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼──────────┤
│1.2.38│Повышение │ тыс. │ 809,1│ 809,1│ 0│ 809,1│ 0│ 0│ 0│ всего │Бюджетные │
│ │тепловой защиты│ руб. │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤учреждения│
│ │зданий, строений,│ │ │ 809,1│ 0│ 809,1│ 0│ 0│ 0│местный│ │
│ │сооружений при│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ │
│ │капитальном │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤ │
│ │ремонте, тыс.│ │ │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│внебюд-│ │
│ │рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │жетные │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сред- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ства │ │
├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼──────────┤
│1.2.39│Управление │ тыс. │ 809,1│ 809,1│ │ 809,1│ │ │ │ всего │Управление│
│ │социальной │ руб. │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤социальной│
│ │поддержки семьи и│ │ │ 809,1│ │ 809,1│ │ │ │местный│поддержки │
│ │молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ семьи │
│ │ │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤ │
│ │ │ │ │ 0│ │ 0│ │ │ │внебюд-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жетные │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сред- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ства │ │
├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼──────────┤
│1.2.42│Оснащение зданий,│единиц│ 324│ 2512,8│ 0│ 2512,8│ 0│ 0│ │ всего │Бюджетные │
│ │строений, │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤учреждения│
│ │сооружений │ │ │ 2404,8│ 0│ 2404,8│ 0│ 0│ │местный│ │
│ │приборами учета│ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ │
│ │используемой │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤ │
│ │холодной воды │ │ │ 108│ 0│ 108│ 0│ 0│ │внебюд-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жетные │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ сред- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ства │ │
├──────┼─────────────────┼──────┼──────┼───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┼──────────┤
│1.2.46│Управление │единиц│ 73│ 396,9│ 0│ 396,9│ │ │ │ всего │Управление│
│ │социальной │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤социальной│
│ │поддержки семьи и│ │ │ 396,9│ 0│ 396,9│ │ │ │местный│поддержки │
│ │молодежи │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ семьи │
│ │ │ │ ├───────┼────┼───────┼─────┼────┼────┼───────┤ │
│ │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ │ │ │внебюд-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │жетные │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сред- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ства │ │
└──────┴─────────────────┴──────┴──────┴───────┴────┴───────┴─────┴────┴────┴───────┴──────────┘