МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2011 г. № 3633
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД МАГАДАН" НА 2008-2011 ГОДЫ"
В целях оптимизации выполнения программных мероприятий и расходования бюджетных средств, в соответствии с Постановлением
мэрии города Магадана от 29.12.2010 № 4328 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования "Город Магадан" мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в городскую целевую программу
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2011 годы", утвержденную Решением Магаданской городской Думы от 29.02.2008 № 17-Д (в редакции Постановлений мэрии города Магадана от 11.04.2011 № 1230, от 06.06.2011 № 1998, от 29.08.2011 № 3239), следующие изменения:
1.1. В паспорте
программы строку
"Объемы и источники финансирования городской целевой программы" изложить в новой редакции:
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и│Общий объем финансирования Программы составляет│
│источники │13251,394 тысячи рублей из средств бюджета│
│финансирования │муниципального образования "Город Магадан", в том│
│городской целевой│числе: │
│программы │2008 год - 1275,0 тысяч рублей; │
│ │2009 год - 2697,8 тысячи рублей; │
│ │2010 год - 2844,94 тысячи рублей; │
│ │2011 год - 6433,654 тысячи рублей │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
1.2. В разделе 7
"Ресурсное обеспечение программы" цифры
"13151,394" заменить цифрами "13251,394", цифры
"6333,654" заменить цифрами "6433,654".
1.3. В разделе 9
"Система программных мероприятий по реализации городской целевой программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2008-2011 годы":
- подпункты 2.7
, 3.5
, 3.7
изложить в новой редакции согласно приложению
;
- в строке
"Итого" цифры "13151,394" заменить цифрами "13251,394", цифры "6333,654" заменить цифрами "6433,654".
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Абрамова С.В.
Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 30.09.2011 № 3633
9. Система программных мероприятий к городской целевой
программе "Развитие муниципальной службы муниципального
образования "Город Магадан" на 2008-2011 годы"
┌──────────────┬─────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Срок │ │ Объемы финансирования (в тыс. рублей) │
│ Наименование │реа- │ ├─────────┬────────────────────────────────┤
│ мероприятия │лиза-│ Исполнители │ │ в том числе │
│ │ ции │ │ Всего ├──────┬──────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
├──────────────┼─────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────────┴─────┴────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┤
│2. Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы│
├──────────────┬─────┬────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬────────┬─────────┤
│2.7. Предоста-│пос- │Аппарат мэрии │ 329,9│ -│ 61,7│ 181,8│ 86,4│
│вление │ то- │Управление │ -│ -│ -│ -│ -│
│муниципальным │янно │социальной поддержки│ │ │ │ │ │
│служащим │ │семьи и молодежи │ │ │ │ │ │
│компенсации │ │Управление культуры │ 24,8│ -│ -│ 16,52│ 8,28│
│в размере 50│ │Территориальная │ -│ -│ -│ -│ -│
│процентов │ │администрация │ │ │ │ │ │
│стоимости │ │поселка Уптар │ │ │ │ │ │
│санаторно- │ │Территориальная │ -│ -│ -│ -│ -│
│курортного │ │администрация │ │ │ │ │ │
│лечения (один│ │поселка Сокол │ │ │ │ │ │
│раз в два│ │Управление │ 27,545│ -│ -│ 16,52│ 11,025│
│года) │ │образования │ │ │ │ │ │
│ │ │Комитет по│ 34,56│ -│ -│ -│ 34,56│
│ │ │управлению │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальным │ │ │ │ │ │
│ │ │имуществом │ │ │ │ │ │
│ │ │Комитет по финансам │ 71,84│ -│ -│ 20,0│ 51,84│
│ │ │Департамент САТЭК │ 54,0│ -│ -│ 20,0│ 34,0│
│ │ │Управление │ 50,0│ 33,0│ -│ 17,0│ -│
│ │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │
│ │ │Комитет физической│ 25,2│ -│ -│ 16,52│ 8,68│
│ │ │культуре, спорту и│ │ │ │ │ │
│ │ │туризму │ │ │ │ │ │
│ │ │Департамент ЖКХ и│ 67,0│ -│ -│ 33,0│ 34,0│
│ │ │обслуживания │ │ │ │ │ │
│ │ │социальной сферы │ │ │ │ │ │
│ │ │Всего │ 684,845│ 33,0│ 61,7│ 321,36│ 268,785│
├──────────────┴─────┴────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┤
│3. Профессиональное развитие муниципальных служащих органов местного самоуправления │
│ города Магадана │
├──────────────┬─────┬────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬────────┬─────────┤
│3.5. Компенса-│еже- │Аппарат мэрии города│ 210,6│ -│ 140,0│ 22,6│ 48,0│
│ция расходов│год- │Комитет по финансам │ 56,0│ -│ 56,0│ -│ -│
│последнего │ но │Комитет по│ 96,35│ -│ 30,35│ 37,0│ 29,0│
│курса обучения│ │управлению │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │муниципальным │ │ │ │ │ │
│служащим, а│ │имуществом │ │ │ │ │ │
│также лицам,│ │Управление │ 39,5│ -│ -│ 32,5│ 7,0│
│исполняющим │ │социальной поддержки│ │ │ │ │ │
│обязанности по│ │семьи и молодежи │ │ │ │ │ │
│техническому │ │Управление культуры │ 38,84│ -│ 15,84│ -│ 23,0│
│обеспечению │ │Территориальная │ 23,0│ -│ -│ -│ 23,0│
│деятельности │ │администрация │ │ │ │ │ │
│мэрии города│ │поселка Уптар │ │ │ │ │ │
│Магадана, │ │Территориальная │ 23,0│ -│ -│ -│ 23,0│
│состоящим в│ │администрация │ │ │ │ │ │
│кадровом │ │поселка Сокол │ │ │ │ │ │
│резерве мэрии│ │Управление │ -│ -│ -│ -│ -│
│города │ │образования │ │ │ │ │ │
│Магадана, │ │Департамент САТЭК │ -│ -│ -│ -│ -│
│окончившим │ │Управление │ -│ -│ -│ -│ -│
│высшиеучебные │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │
│заведения по│ │Комитет по│ 22,6│ -│ -│ -│ 22,6│
│специальности,│ │физической культуре,│ │ │ │ │ │
│соответствую- │ │спорту и туризму │ │ │ │ │ │
│щей профессио-│ │Департамент ЖКХ и│ -│ -│ -│ -│ -│
│нальной │ │обслуживания │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │социальной сферы │ │ │ │ │ │
│ │ │Всего │ 509,89│ │242,19│ 92,1│ 175,6│
├──────────────┼─────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤
│3.7. │еже- │Аппарат мэрии │ 1117,78│ -│115,63│ 609,62│ 392,53│
│Направление │год- │Управление │ 43,7│ -│ -│ -│ 43,7│
│муниципальных │ но │социальной поддержки│ │ │ │ │ │
│служащих в│ │семьи и молодежи │ │ │ │ │ │
│другие регионы│ │Управление культуры │ 13,0│ -│ -│ 13,0│ -│
│Российской │ │Управление │ 63,255│ -│ -│ 28,0│ 35,255│
│Федерации с│ │образования │ │ │ │ │ │
│цельюповышения│ │Комитет по│ 147,38│ -│ 50,38│ 60,0│ 37,0│
│профессиональ-│ │управлению │ │ │ │ │ │
│ного уровня и│ │муниципальным │ │ │ │ │ │
│для обмена│ │имуществом │ │ │ │ │ │
│опытом │ │Комитет по финансам │ 117,0│ 36,0│ -│ 40,0│ 41,0│
│(командировки)│ │Департамент САТЭК │ 167,55│ 41,0│ -│ 58,55│ 68,0│
│ │ │Управление │ 57,8│ -│ -│ 19,52│ 38,28│
│ │ │здравоохранения │ │ │ │ │ │
│ │ │Комитет физической│ 13,0│ -│ -│ 13,0│ -│
│ │ │культуре, спорту и│ │ │ │ │ │
│ │ │туризму │ │ │ │ │ │
│ │ │Департамент ЖКХ и│ 142,05│ 44,0│ 33,5│ 13,55│ 51,0│
│ │ │обслуживания │ │ │ │ │ │
│ │ │социальной сферы │ │ │ │ │ │
│ │ │Всего │ 1882,515│ 121,0│199,51│ 855,24│ 706,765│
├──────────────┼─────┼────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼────────┼─────────┤
│ИТОГО: │ │ │13251,394│1275,0│2697,8│ 2844,94│ 6433,654│
└──────────────┴─────┴────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴────────┴─────────┘